会计电算化实验报告由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“会计电算化实验报告一”。
实验名称:会计电算化
实验分析: 会计电算化实验报告
一、系统管理
1、启动系统管理:开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理
2、注册系统管理:系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定(系统管理员admin权限:新增操作员;给所有账套操作员受权、可以新建账套,账套主管权限:可以启用子系统;可以给所管辖的账套操作员受权)
3、增加操作员:权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号(ID号)、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出
4、修改操作员口令与部门:权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出
5、新建账套:账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质:新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套:是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出
二、总账系统
启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码,选准账套号、操作日期→确定
(一)系统初始化
1、部门档案:基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编
码、部门名称等信息→保存→退出
2、职员档案:基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职
员名称,双击所属部门选取所在部门→增加→退出
3、客户档案:基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”
(有分类选取最末级分类)→增加→[客户档案卡片]输入客户 编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出
4、供应商档案:基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”
(有分类选取最末级分类)→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出
5、结算方式:基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出
6、外币种类
(1)增加外币种类:基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输
入币符、币名→增加→退出
(2)设置外币汇率:基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口取
某外币→在右窗口输入汇率→退出
7、凭证类别:基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式,如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置(收款凭证:
双击限制类型,选“借方必有”,限制科目“1001,1002”;付款凭证:双击限制类型,选“贷方必有”,限制科目“1001,1002”; 转账凭证:双击限制类型,选“凭证必无”,限制科目“1001,1002”→退出
8、会计科目:基础设置→财务→会计科目
(1)增加会计科目:[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名
称、科目类型,设置辅助核算等信息→确定
(2)修改会计科目:[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修
改→设置科目内容→确定→返回
(3)指定会计科目:[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总
账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存
款”→单击“>”→确认→退出
9、输入期初余额:总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确
认(直到做完)→试算→确认
(二)日常操作
1、填制凭证:总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→
保存
2、审核凭证:文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定
总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核(或用审核→成批审核)→退出
3、记账:总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定
4、结账:总账→期未→结账
三、固定资产核算
1、资产类别设置:固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入(类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式)→保存(反复增加类别,增加子类:取消→是→在左边选取某父类)→取消→是→退出
2、部门对应折旧科目:固定资产→设置→部门对应折旧科目→
[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出
3、增减方式(设置增减方式对应折旧科目):固定资产→设置→增减方式
→
[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出
4、输入期初固定资产卡片:固定资产→卡片→录入原始卡片→
[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入(固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限)→保存→
确定→退出→否
日 常 处 理
1、资产增加:固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入(固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使
用年限、开始使用日期)→保存→退出→否
2、生成凭证:固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√
合并
(科目及辅助项相同的分录)→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制
单→
选择凭证类型,输入凭证摘要→保存→退出→退出
3、资产变动:固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]
点击
“卡片编号”选取某资产,设置变动增加金额及变动原因→保存→退出(生
成凭证)
4、部门转移:固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]
点击
“卡片编号”选取某资产,设置变动后部门及变动原因→保存→退出
5、计提折旧:固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确
定
生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭
证→
选择转账凭证类型→保存
6、资产减少:(在计提折旧后减少):固定资产→卡片→资产减少→
选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定
四、工资系统
1、建立工资账套
[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数:多个,币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编
码设置→完成→确定→取消
2、人员类别设置
工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称(如经理人员)→增加→返回
3、工资项目设置
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长
度”“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定
4、银行名称设置
工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回
5、新建工资类别
工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步
→√(部门)→完成→是→再建第二个(先关闭当前工资类别)
6、人员档案(先打开某工资类别:工资→工资类别→打开工资类别→
点击某工资类别名→确认)工资→设置→人员档案→工具栏(增加)→输入
人员信息→确认(反复输入完)→X→退出
7、某工资类别中“工资项目设置”(先打开某工资类别)
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列
表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认
8、某工资类别中“公式设置”(先打开某工资类别,并且已设置人员档案)
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择
工资项目(如请假天数)→公式定义输入→公式确认→确定
9、工资数据输入
工资→业务处理→工资变动
1)基本工资数据录入:[工资变动]输入数据
(2)工资调整:(如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元
[工资变动] 工具栏数据替换 钮→[数据替换]按如下设置→确认→是
(3)数据计算与汇总:工资变动→工具栏重新计算 →工具栏汇总 →工具栏退出
10、个人所得税计算
工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”
或右键菜单:税率表定义)→[税率表]修改纳税基数(如基数:1600,附加
费用2800)→确认→是→工具栏退出
11、工资分摊
工资→业务处理→工资分摊
(1)工资分摊设置:[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称(如应付福利费14%)→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型,点部门名称并勾选相关部门,设置借贷科目→完成→(继续输入
其他分摊类型)→返回
(2)工资分摊费用:[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→
√明细到工资项目→确定→[如:计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制(或 制单)→选择转帐凭证→保存→
下张(反复保存所有凭证)→退出→退出
12、月末结账
工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定
7、对账和月末结帐
六、应收应付核算
1、引入应收应付实验账套(系统管理):admin→系统管理→引入应收应
付实验账套
2、填制与审核凭证(总账):主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→
文件→
重新注册→更换操作员→审核→记账
3、输出往来账余额表:往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客
户→
确定→退出
4、输出往来账明细表:往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]
选取某客户→确定→退出
5、往来勾对:往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设
置两清条件→确定→自动
6、往来账龄分析:往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→
输入查询科目与截止日期→√(按所有往来明细分析)→确定
7、打印往来催款单:往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→
[客户往来催款单]输入查询条件→确定
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