企业内部控制评价体系研究[小编推荐]由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“内部控制评价体系”。
本科生毕业设计(论文)封面
(2015 届)
论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称)论 文 字 数 论文完成时间
大学教务处制
会计原创毕业论文参考选题(200个)
一、论文说明
本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。
二、原创论文参考题目中小企业融资存在的问题及对策 2 基于公司治理的内部控制浅析 3 论我国环境税收制度的建设采购成本控制——以xx纤维有限公司为例 5 企业财务分析的原理及其应用某公司质量成本管理体系建立的研究风险导向审计在国有企业内部审计中的应用 8 中小企业方面的问题及对策—以xx公司为例 9 上市公司应收账款管理及控制研究上市公司财务报告改进问题研究--以某公司为例 11 基于顾客价值理论的xx酒店成本管理研究 12 某公司应收账款的风险防范研究我国企业负债筹资风险及其防范研究——以xx公司为例 14 苏宁电器的盈利质量分析酒店餐饮业采购成本控制问题研究——以某大酒店为例 16 金融工具公允价值计量研究——基于金融危机的新思考 17 某环保新材料公司应收账款管理研究 18 企业社会责任信息披露效应研究基于偿债、营运和获利能力的财务指标分析——以某公司为例 20 企业社会责任与经营绩效关系的实证分析我国企业社会责任会计信息披露内容与形式研究 22 代理记账业务的现状及发展研究公允价值计量模式在上市公司应用的研究 24 论公允价值在新会计准则中的应用 25 基于公司治理的内部控制浅析高管股权激励应用效果的研究——以海南海药为例 27 论xx公司货币资金的内部控制 28 某酒店存货管理问题研究我国上市公司净利润、现金净流量比较分析 30 论“零存货”管理在制造业中的应用 31 会计人员继续教育问题与对策
小微企业融资问题研究——融资难的成因及对策 33 次级债融资对国有商业银行绩效的影响分析 34 经济增加值(EVA)及其在企业中的应用探讨 35 我国上市公司融资研究
现金流量表改革研究
中国中小型房地产业的融资困难的问题探讨 关于财务与会计外包的研究
全面预算执行控制的探讨——以某公司为例 我国国库集中收付制度初探
关于应收账款管理的症结与对策问题的探讨——以某公司为例 基于战略的企业经营业绩评价指标设计和选择 基于公司治理的内部控制浅析 基于碳排放权的融资方式探讨 海尔集团全面预算管理研究 农行经济资本管理研究
我国商业银行个人理财业务发展现状及策略——以某银行分行为例 对个人所得税改革的思考
资产减值对某公司盈余管理的影响 某汽配公司产品成本控制的研究 节能减排的绿色税收政策安排
我国推行人力资源会计的困难与对策 试论我国环保税制存在的问题及改革 企业存货审计的研究 税务会计信息披露初探
医院内部控制存在的问题与对策 论现代企业会计信息失真 我国推行绿色会计的研究 苏宁电器存货管理研究 关于借款费用准则的思考
国有企业中增值型内部审计的应用研究
关于企业应收账款管理的症结与对策问题的探讨 某集团公司股利政策研究 某纺织公司负债经营问题研究
小天鹅股份有限公司财务风险防范研究
基于营运资本需求的企业偿债能力分析——以某公司为例 论企业负债经营与风险控制
提高企业核心竞争能力的财务策略
上市商业银行净资产收益率的因素分析——基于杜邦财务体系的分解 企业养老金计划会计问题的研究
我国房地产信托存在的问题及对策分析——以某集团为例 物业税开征的效应分析 企业自创商誉的确认和计量
企业获利能力分析的指标体系的改进及其运用――以xx公司为例 TC集团内部审计存在的问题及完善建议 高新技术企业认定中的会计问题研究 论现代企业制度下的内部审计 我国建筑工程项目成本控制的研究
中美会计准则差异对会计信息的影响研究
企业集团中预算控制研究—以某集团为例 81 中兴通讯股份有限公司财务分析 82 企业财务信息管理探讨 83 中小企业应收账款管理研究
我国上市商业银行的财务风险管理研究 85 民营企业成本核算方法的选择与管理
关于资产负债表日后事项调整问题的探讨——以某装饰工程公司为例 87 某制衣公司应收账款创新管理研究 88 基于公司治理的内部控制浅析
浅析外资并购中国企业效率改进—以日本朝日啤酒及伊藤忠商社入股康师傅为例 90 某公司应收账款的风险防范问题研究 91 房产税税基确认方法的研究
浅析国有企业收入分配制度改革及深化 93 商业银行绩效管理研究
中小企业的融资问题与对策研究
企业中的采购管理-----以日比野压铸有限公司为例 96 企业无形资产与经营绩效的关联性研究 97 股票回购的理论研究和实践探讨 98 会计师事务所审计风险探析
我国企业跨国并购中的财务风险与防范
我国商业银行个人理财业务的现状与问题分析 101 资产减值准则的变化对中国上市公司利润的影响 102 关于上市公司担保若干问题的思考 103 顺丰快递公司内部控制缺陷研究
外贸公司销售与收款循环内部控制设计——以xx公司为例 105 某公司内部控制研究
我国会计信息质量存在的问题及其解决对策 107 我国上市公司的内部控制信息披露研究 108 基于并购目的的企业价值评估模型的探讨 109 某公司存货管理问题的探讨 110 网络交易税收问题的研究 111 某集团体制研究
银行理财产品的投资风险及其防范 113 森林资源经济价值评估 114 公允价值计量属性应用研究 115 公司治理中的会计角色
我国城镇化过程中土地流转方式探究 117 浅谈天龙公司的出口退税管理 118 某公司财务战略优化研究
上市公司环境会计信息披露问题研究 120 某公司负债经营与风险控制 121 浅析煤炭企业集团资金集中管理 122 某电子公司营运资金管理研究 123 某水泥公司资本结构优化研究
连锁超市营运资金管理
电力企业内部管理中的全面预算控制
房地产企业成本领先战略研究—以某地产为例 127 通货膨胀环境下某公司筹资策略选择 128 国内非货币性资产交换准则的比较分析
我国当前居民收入分配差距的原因及对策研究 130 对我国增值税转型若干问题的探讨 131 某公司内部控制制度设计 132 企业民间借贷的相关问题研究
公允价值理论的国际进展及其在中国应用的思考 134 我国推行人力资源会计的对策研究 135 我国企业并购融资与支付方式研究 136 会计职业道德缺失的成因与对策 137 基于公司治理的内部控制浅析
基于现金流量的企业财务分析指标体系的研究
借款费用新会计准则对企业的影响--基于中国船舶的案例研究 140 我国实施环境会计的策略探讨
关于某公司作业成本会计核算与管理的研究 142 民营上市公司投资行为与效率研究 143 论会计计量与报告的二元模式 144 关于商誉的会计思考
汽车制造行业上市公司经营绩效分析 146 论会计造假的防范与治理
会计师事务所审计质量评价体系的研究 148 某公司股票期权问题研究
财务困境原因及摆脱困境方法研究——以某公司为例 150 山东铝业公司税务筹划研究
151 我国上市公司利用关联交易操纵利润若干问题研究
152 基于会计视角的我国出口企业应诉反倾销问题及对策研究 153 我国现行增值税会计存在的问题及改进设想 154 人力资源信息披露研究 155 我国救灾资金管理机制研究
156 新债务重组准则实行中有关问题的思考 157 基于公司治理的内部控制浅析 158 企业资产减值准则实施问题研究 159 浅谈我国企业如何实施战略成本管理
160 公司治理与企业管理——基于价值管理的案例分析 161 新会计准则对上市公司利润操纵的影响 162 基于公司治理的内部控制浅析
163 并购融资方式及其风险防范研究——以联想并购IBM PC业务为例 164 我国风险投资退出机制的研究 165 企业货币资金内部控制的研究 166 某公司费用控制研究
167 试论我国中小企业融资环境现状与改善策略
168 企业业务外包过程中的风险及对策 169 信用卡套现风险及其防范
170 我国上市公司分部信息披露中存在的问题及对策 171 非营利组织会计的基本框架设计研究 172 营改增对交通运输企业的影响研究
173 xx公司在财务杠杆运用中存在的误区及其改进 174 论现代成本管理技术在服务行业的运用 175 某企业全面预算管理问题的探究 176 我国房地产企业并购筹资风险研究 177 小企业会计准则中关于税收计量的变化 178 论资产减值准则的盈余管理影响 179 维维公司盈余质量分析
180 某纺织公司应收账款现状及管理研究 181 基于公司治理的内部控制浅析 182 论会计电算化下的企业内部控制
183 某公司固定资产存在的问题及对策研究 184 关于银行存款保险制度的探索 185 基于公司治理的内部控制浅析 186 《所得税》准则相关问题探析 187 浅析企业内部会计控制
188 股权分置改革对上市公司盈利能力影响研究——以三一重工为例 189 我国商业银行个人理财业务发展中存在的问题及解决对策 190 关于新借款费用准则执行的探讨 191 论民营企业的应收账款管理 192 中国汽车物流成本控制策略研究
193 某塑料公司筹资风险的成因及其控制策略研究 194 论增值税转型的企业财务效应 195 我国政府绩效审计的问题与对策 196 基于公司治理的内部控制浅析
197 中小企业内部控制的问题与对策——浙江民营企业为例 198 中小企业成本费用控制的探讨 199 盈余管理的相关问题探讨
200 新创企业筹资问题研究——以某服饰公司为例
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企业内部会计控制1.我国企业内部会计控制的现状1.1我国企业内部会计控制的基础薄弱部分企业尚未建立有效的内部控制制度,或者内部会计控制制度不完善,没有形成整体系统。其原......
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399ef2d66e184ce59904a3bb8078e4b3企业内部控制制度研究摘要:内部控制是现代企业管理的重要组成部分,企业内部控制从管理结构上分为内部会计控制和内部管理控制两个方面,内部会......