83内部审核报告kkk_内部审核报告样本

其他范文 时间:2020-02-27 17:26:55 收藏本文下载本文
【www.daodoc.com - 其他范文】

83内部审核报告kkk由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“内部审核报告样本”。

.内部审核报告

编号:lnc/JL8.2.2-5序号:

1、审核目的1.1评价、确定公司质量管理体系运行的符合性﹑有效性;

1.2识别、确定质量管理体系运行中的改进。

2、范围

区域或部门:质检部﹑办公室﹑采购﹑库房﹑研发中心﹑制造部﹑公司领导层管理者代表。

3、审核准則

3.1 ISO9001:2008idt GB/T19001-2008;YY/T0287-2008

3.2.适用的相关法律法规;

3.3公司质量管理体系文件﹑标准﹑规范。

4、审核组

5、审核日期

6、审核情况:

根据公司2011年度QMS內部审核计划安排, 审核組 人于年月—日對公司QMS进行了为期 天的审核。

本次审核得到了各受审核部门负责人的支持与配合,使审核工作順利完成。各內审员均能依据抽样保持客观、公正立场。坚持以客观事实为依据原则收集证据、评价发现,确保了审核的可信度。

审核组依据审核活动日程安排审核了质检部﹑办公室﹑采购﹑库房﹑研发中心﹑制造部﹑公司领导层。

7、审核概述

本次审核共开出不符合项报告项,分別涉及、XX部门。.从不符合项分布看,8.5改進(4項),6.3基礎設施(2項),8.2.4 產品的監視和測量(1項),7.2与顧客有關的過程(2項)。从审核组现场记录看,公司各部门对出现的问题能够进行原因分析,制定改进措施,但往往对于措施的执行效果缺乏后继的监控手段。部门主要负责人应不定期监控,以确保执行的有效性。

8、审核综述

公司的质量目标在方針的指导下得以有效达成,不断提升。

公司的过程控制、能力均有不同程度的提高,并不断完善过程及其过程资源、文件。公司能够针对出现的不符合问题进行持续有效改進。

公司各部门发生的问题,高层管理能够运用例会得以沟通,协调,采取改善措施予以解決。此次审核过程中力求抽样的代表性,并进行了较大的追溯、取证确保了审核的有效性。各部门应对审核发现的不符合项进行原因分析,采取适宜的改进措施。

9、审核结论

通过审核组全体人员的评估、讨论,一致认为公司的QMS符合ISO9001:2008idt GB/T 19001-2008、YY/T0287-2008标准要求,QMS运行持续有效。

10.0 附件(不符合项分布表)

内部审核报告

2017年度内部审核报告编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年 12 月26 日2017年度内部审核报告根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日至2017......

内部审核报告

*** ***公司QHSE管理体系审核报告***组***年八月二十八日-1-**QHSE管理体系内审报告为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行,不断提高QHSE绩效,根据公司《关于开展质量、职业健......

内部审核报告

2008年度内部审核报告编号:2008-3第 1 页共 2 页一、审核目的按照2008年内部审核工作计划安排,为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求,进行本次内部质......

内部审核报告

连云港市建设工程质量检测中心有限公司2011年内部审核报告为验证公司按《实验室资质认定评审准则》(国认字函[2006]141号)及检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 17025:2005)要......

内部审核报告

工厂名称:中山市科赛尔电器有限公司审核日期:内部审核报告2003-10-25内部审核报告共5页第1页注:a) 有“是”、“否”的地方,请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择;b)......

下载83内部审核报告kkkword格式文档
下载83内部审核报告kkk.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏。
点此处下载文档

文档为doc格式

热门文章
点击下载本文