日常费用报销管理制度_日常费用报销管理办法

章程规章制度 时间:2020-02-29 01:07:46 收藏本文下载本文
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日常费用报销管理制度

目录

1.目的………………………………………………………………………………3 2.适用范围…………………………………………………………………………3 3.权责………………………………………………………………………………3 4.内容………………………………………………………………………………3 5.附则………………………………………………………………………………4 1.目的为规范公司日常费用的管理,规避公司运营中的财务风险,特制定本制度。2.适用范围

公司各部门、各办事处及联络处均按照本制度执行。3.权责

3.1 财务部负责各项费用标准的制定; 3.2公司总经理负责批准编写文件的发布。4.内容

4.1日常费用报销制度

4.1.1费用报销填写要求:

4.1.1.1报销单据经办人和领款人处必须用黑色钢笔或签字笔填写,要求字迹清晰,报销单据不得涂改;

4.1.1.2日常费用报销时,租赁费、车辆费、差旅费需单独填写报销单据,不得和其他费用一同粘贴;

4.1.1.3在一个报销月份内,同一个人、同一类费用不可分开提报。办公费用如邮寄费、办公用品、复印费,车辆费用如油费、过路过桥费、洗车费、维修费、停车费这几项不要合并成同一类费用,要分开提报。

4.1.1.4 报销单填写或粘贴不合格的,一律退回重新填写,不得由他人代填或代为签字。4.1.2费用报销发票要求:

4.1.2.1报销发票必须为正规行业机打发票,发票需在有效期内报销,不得以白条、假发票充顶,跨年度的发票不得使用,过期的发票不得使用;

4.1.2.2发票要加盖发票专用章(红色),印章要加盖完整且字迹清晰,加盖财务专用章的发票一律不予报销,税务局代开的发票必须要有税务 2 局的代开发票专用章,同时要加盖自己公司的发票专用章;

4.1.2.3报销发票及单据粘贴须采用鱼鳞式粘贴方式,要求平整、干净;发票及其他票据的粘贴不得超出费用报销单和凭证粘贴纸的范围,不按规定粘贴一律不予报销;

4.1.2.4当月发生的费用当月报销,次月只受理上月20日以后日期的发票,不受理其他以前月份的费用报销。4.1.5车辆费制度:

4.1.5.1车辆的固定费用包括交强险、商业保险、车辆年检/年审、车辆装饰费等;

4.1.5.2车辆的变动费用包括加油费、停车费、过桥过路费、维修费、洗车费等;

4.1.5.5.2.2油费发票由司机根据当月实际发生金额开具增值税专用发票并报销; 4.1.6.1办公费

包括各部各办日常使用的办公用品、邮寄费及日常经营发生的其他办公费用。

4.1.6.2办公费报销要求:

4.1.6.2.1各部各办办公用品由人事行政部统一购买并报销,报销时需提供正规发票、费用申请审批、办公用品购买明细及领用签收单; 4.1.6.2.3如有临时性的办公需求,需向行政部申请,批复后进行采购。4.1.7费用报销时间要求:

4.1.7.1各部门每月20日前将报销票据交到分公司财务部,节假日不顺延。

4.1.8费用报销存在问题处理:

4.1.8.1各部门日常报销费用需在20号之前上报财务。

4.1.8.2当月费用当月报销,当月只受理上月20号到本月20号期间的费用,如超出正常报销时间的跨期费用,不予报销;4.1.8.3报销单填写错误、票据粘贴不整齐、报销附件不全,退回报销部门改正,次月报销,如还不合格,全部不予报销;

4.1.8.4报销发票存在问题的(公司名头开错、发票专用章盖章不全),费用不予报销;

4.1.8.5报销票据弄虚作假的,费用一律不予报销,4.1.8.6报销费用不在预算额度内,且未向公司申请获批,费用不予报销。5.附则

5.1本制度由财务部负责编制、修订及解释。5.2本制度为暂行制度

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