会计监督制度(修订)_会计监督管理制度

章程规章制度 时间:2020-02-27 10:18:34 收藏本文下载本文
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会计监督制度

1、对原始凭证的审核和监督。会计人员在对原始凭证的审核中,发现不真实、不合法的原始凭证、不予受理。对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,并要求经办人员按规定更正、补充完整。

2、关于财产清查和账目核对。会计人员在财产清查和账目核对中,发现账簿记录与实物、款项不符时。应当按有关规定进行处理,无权处理或处理不了的,立即报告院领导,请求查明原因,作出处理。

3、对财务收支的监督。会计人员依照有关规定,认为是违法违规的收支,应当按照政策、法规进行制止和纠正,制止和纠正无效的,立即向院领导报告,请求处理。

4、会计人员应严格监督各项财务规章制度的正确执行,如有违反者,应当制止和纠正,制止和纠正无效的,立即报告院领导。请求处理。

5、接受财政机关对医院会计工作的管理。配合审计等有关部门依法对医院实施的各种监督检查。如实提供相关会计资料。

6、院领导应当支持会计人员做好会计监督工作。会计人员不认真履行监督职责,对存在的问题不及时处理,不予制止和纠正也不向领导报告的,要承担相应的责任。

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