会计监督制度[1] 2_会计监督制度

章程规章制度 时间:2020-02-27 09:37:57 收藏本文下载本文
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会计监督审计制度

本单位应当建立、健全本单位部内会计监督审计制度。单位内部会计监督制度应当符合下列要求:

记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应明确,并相互分离、相互制约;

重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确;

财产清查的范围、期限和组织程序应当明确;

对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。

会计人员对违反本法和国家统一的会计制度规定的会计事项,有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。

会计人员发现会计帐簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的,应当及时处理;无权处理的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理。

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