财物盘点制度_财物盘点管理制度

章程规章制度 时间:2020-02-27 08:37:56 收藏本文下载本文
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财物盘点规则

第一条目的及依据。

为加强财产物资的管理工作,确保公司财产的安全完整,明确各有关管理人员的责任,特制订本制度。

第二条范围。

盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在产品、产成品、外协加工材料、寄存品、代加工材料、寄库品、下脚料及固定资产等。固定资产的盘点应依据“固定资产管理制度”办理,其余各项,悉依本制度办理。

第三条方式。

1、年终全面盘点。

2、会计部门每月抽点。

3、不定期抽点。

第四条人员及职责。

为办理盘点,应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。

1、盘点人由财物经管部门提任,负责点计工作。

2、会点人由会计部门或指派人员担任,负责盘点记录。

3、协点人由仓储保管部门担任,负责盘点时的物品搬运工作。

4、监点人由各分公司(总)经理室,总经理室视需要派员担任,负责盘点监督。

5、各分公司经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划,联络等事 1

宜。

第五条准备工作。

1、经管部门将应行盘点财物预先准备妥当,备妥盘点用具,并由会计部门准备盘点表格。

2、现金及有价证券应按类分别整理并列清单。

3、存货的堆置,应求整齐集中,并置“标示牌”。

4、各项的财物账册应于盘点前登载完毕,如因特殊原因无法完成时,应有会计部门将尚未入账的有关单据,如缴库单、领用单、交运单、收料单等,利用“结存调整表”一式二份,将账面数调整至正确的实际结存数。

5、盘点期间已收料而未办妥手续者,应另行分开。

第六条年终全面盘点。

1、各分公司(总)经理室应在签呈总经理核准后,签发“盘点通知”,通知各有关部门准备盘点,并于盘点前5天将盘点计划寄送总经理室,“盘点通知”应包含盘点日期,人员配置及注意事项。

2、盘点日期由各公司视存量及现场公休情况自定。

3、盘点期间除紧急用料外,应暂停收发料事项,盘点期间所需用料,应于盘点3天前办理完毕。

4、年终盘点,原则上应采用全面盘点方式,如确因事实所限无法实行时,应签呈总经理核准后始得改变方式进行。

第七条每月会计部门抽点。

1、每月抽点由会计部门主办,于签呈(总)经理核准后办理。

2、抽点日期及项目,以不预先通知经管部门为原则。

3、抽点时应会同经管部门共同办理。

4、盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点前正确的实际结存数,再行盘点,5、存货记录采用电脑报表控制者,应以收发存月(旬)报表为调整依据,如月(旬)报表不及附送者,应先填列“结存调整表”的调整栏,由抽点人员与经管人员共同签章。

6、每月抽点仍应填列“盘点统计表”及“盘存单”。

第八条不定期抽点。

1、由各分公司(总)经理室或总经理室视实际需要,随时指派人员抽点。

2、抽点时应会同经管部门及会计部门共同办理。

3、抽点程序与每月抽点相同,但“盘点统计表”及“盘存单”应再复写一份,交抽点人员。

第九条盘点报告。

1、会计部门应将“盘存单”的盈亏项目加计金额填列于“盘点盈亏汇总表”及“项目别盘盈亏汇总表”各一式四份,送经管部门填列差异原因的“说明”及“对策”后呈核,其中一份经由最高主管签注后转送总经理室。每月抽点及不定期抽点,应于盘点后7天内,将“盘点盈亏汇总表”一份送总经理室。

2、会计部门应将盘点结果及发现的异常事项及建议,编制“盘点报告”一式三份,经呈核后,一份连同“盘点盈亏汇总表”及“项目别盘盈亏汇总表”于盘点后三天内送总经理室备案。

3、盘盈亏金额在未查明原因之前列入“待处理财产损益”科目,在及时查明原因后,应由有关人员或保险公司赔偿的部分,转入“其他应收款”科目;无法查明原因的,盘盈金额转入“营业外收入”,盘亏金额转入“管理费用”或“营业外支出”科目。

第十条现金、票据及有价证券。

1、各分公司(总)经理室或会计部门,至少每月一次抽点现金,票据及其他出纳项目。

2、现金及票据的盘点,应于盘点当日上班未行收支前,或当日下午结账后举行。

3、盘点前应先将现金柜封锁,并核对账册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。

4、会点人依实际盘点数详实填列“现金盘点报告表”一式四份,经双方签认后呈核准一份报送总经理,报送期限依前述规定。

第十一条在产品。

1、在产品的盘点以当月最末一日及次月一日举行为原则。

2、在产品原则上采用全面盘点,如因成本计算方式无须全面盘点或实施上有困难者,应签呈(总)经理核准后始得改变方式进行。

第十二条本准则经总经理核准后实施,修改时间亦同。

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