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2014年总经理工作报告
尊敬的董事长、各位股东、各位同事:
2014年转眼已成为了过去,今天我代表公司经营管理层作2014年度工作报告:
第一部分 2014年工作回顾
2014年是公司上市的开局之年,一年来,公司全体员工在董事会的科学决策下,严格按照董事会年初下达的生产经营管理目标,在复杂多变的市场竞争中立足实际,攻坚克难,锐意进取,实现了生产经营业绩平稳增长目标。具体表现在以下几个方面:
一、生产经营目标基本完成2014年,公司在全球经济不景气、贵金属市场行情震荡的宏观环境下,生产经营保持了平稳的运行和增长态势。公司实现销售收入42.97亿元,同比上升19.05%。全年生产白银615.55吨,同比增长32.58%;生产电解铅72,000吨,同比下降4.99%;全年累计销售白银594.16吨(含硝酸银69吨,银珠8吨),销售电铅7.15万吨、硫酸6.75万吨,精铋333吨。实现主营业务销售收入411,316万元,同比增长14.04%。其中白银系列产品收入240,103万元,占全部主营业务收入58.37%,综合回收产品收入43,510万元,占全部主营业务收入10.58%。
受全球有色金属价格大幅下降影响,公司产品毛利同比下降,同时存货跌价准备金同比增加,实现属于上市公司股东的净利润11,728.52万元,比较上年下降 26.60%,扣除非经常性损益的净利润9,173万元,比较上年下降24.8%。
二、经营活动稳健诚信,竞争优势稳步提升
一年来,公司秉承“诚信,稳健”的经营理念,围绕白银主业,力推品牌形象,积极开发新客户,巩固重点供应商长期稳定的战略合作关系,拓展高银和
技进步二等奖。
项目建设方面,液态渣直接还原节能改造与余热发电项目如期竣工,其中还原炉于9月5日点火试产,10月21日完成房屋竣工验收;烟化炉在11月23日投料,余热发电站于12月1日完成设备调试,12月中旬并网发电,12月底完成了环保“三同时”验收监测和评审。
募投项目方面,“白银技术升级技改工程”进展顺利,累计投入1.96亿元,白银及阳极泥冶炼系统顺利通过环保验收,锑铋综合回收系统正在进行施工,预计2015年9月底全部完工;“5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目” 累计投入8182万元,其中低品位冰铜富集冶炼系统已经完工,高品位冰铜湿法处理及配电、供氧等相关辅助系统正在进行设计、施工,预计2016年3月建成;“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”由于市场行情发生重大变化,为使募集资金发挥最大效益,保障股东权益,该项目已经变更为白银精深加工项目“中国银都——金贵白银城”,该项目预计2015年建设完成,2016年达产。
六、内控体系不断健全,基础管理稳上台阶
2014年,各业务线从生产经营管理实际出发,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》执行三会一总、定期报告和信息披露制度,新注册成立金贵贸易、金贵物流等全资子公司,完善了治理结构;系统组织修订和完善了薪酬分配体系、监督考核等各项规章制度,强化了责任意识;推行车辆管理改革,规范治超管理,确保物流安全高效运行;完善操作规程、严格定额存货、加强现场检查与整改培训等方式,加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及职业健康等环节基础管理。在内审方面,如期完成了年度各项专项审计,及时发现问题责成整改;进一步强化了公司内部规章制度执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。法务方面,通过规范修订各业务线格式合同文本,严格合同审查程序,有效保障了公司经营工作稳健进行。质量控制方面,通过严把购进原辅材料和外销产品质量关,有力保障了公司利益,全年共接收化验各类样品3.7万个,组织参与多项国家标准起草与修订工作,规范制定了公司内部部分元素分析新方法。后勤保障管理方面,通过优化管理流程,环节都处于有效管理和控制中,确保产品直收率和各有价金属回收率达标、创优,有效发挥规模效应,有力保障综合回收附属产品收益。
三是构建经营新模式,降低购销成本,提升经营效益。2015年,公司将进一步规范原材料、辅助材料采购管理模式,主要原材料采购要充分发挥上市公司的竞争优势和海外物料的供应平台,积极拓展高银、高富含原材料供应渠道,使原材料富含价值最化大,并努力降低原材料成本。辅助材料采购调整为由公司统一调控管理,通过招投标模式,引入价格、品质竞争机制,大幅降低辅料成本、提高采购透明度。同时整合优化资源配置,降低销售、物流成本。通过自主运营物流业务、减少销售过程中的物流中转环节,达到降本的目的。
四是优化融资结构,加速资金周转,减少流动资金占用,降低财务成本。一方面,发挥上市公司优势,在稳定现有融资结构的基础上,根据生产经营的实际情况,运用资本市场平台积极争取再融资,同时结合公司国际业务开展情况,积极开拓海外资本融资渠道,利用境内境外利率差等诸多优惠,大幅降低融资成本;另一方面,通过合理确定存货量,按计划采购,尽量减少流动资金占用,提高资金周转率,尽可能降低财务成本支出。
五是降低管理成本与非生产性费用支出。做好全面预算管理,加强管理费用和非生产性费用支出控制,倡导厉行节约,杜绝浪费的精神。从少用一滴水,节约一度电做起,进一步分解、细化和强化部(室)、单位负责人的管理成本控制意识,将管理成本管控纳入绩效考核的范围。通过进一步统一和规范办公设施、用品配置标准,严格核定和控制办公资产及日常办公易耗品费用支出;优化后勤保障机制,减少后勤事务支出;尽量避免不必要支出。
六是提高产品品质,增加产品附加值,提升品牌效益,增强产品市场竞争力。多年来,公司一直依靠品质决胜市场,在新的时期里,为适应市场新常态,公司要进一步加强品牌建设,提升品牌竞争力和品牌效益。2015年,要进一步推进品牌建设,争取在上半年获得伦敦贵金属交易协会交割品牌认证批文,完成国际品牌认证工作,使公司主导产品早日实现品牌收益。
七是继续强化技术创新和技术攻关活动,优化工艺技术体系与能源结构,从严考核,实事求是,不讲任何条件、不谈任何价钱、不开任何绿灯”新常态管理目的。因此,各级各部门要进一步强化制度意识、责任意识,提高工作效率,改善工作作风,齐心协力做好本职工作。
四、把握发展机遇,择机进入“上、中、下游”
2015年,公司将在进行充分调研和市场分析的基础上,择机进入“上、中、下游”,提升公司发展潜力。
公司通过变更募投项目,已经进入高附加值的白银深加工项目“中国银都——金贵白银城项目”,同时加大对白银系列产品的精深加工投资和研发力度,以提高公司白银产品附加值。择机进行上游矿山的收购,以保障公司原材料安全;2015年,公司将加大对白银系列产品的精深加工投资力度,以提高公司白银产品附加值,优质高效完成“中国银都——金贵白银城”项目;完成“白银技改升级”项目的阳极泥综合回收工程和“5万吨铅冰铜渣资源综合回收项目”建设,打造完整的白银清洁生产产业链,提高公司白银产品的市场占有率和行业话语权。
2015年,公司将继续优化、周密部署生产经营活动、强化公司未来成长性布局等发展因素,通过稳定和扩大生产经营规模和采取一系列降低成本、挖潜增效等业绩增长保障措施;加强和完善公司品牌建设、技术创新、管理创新、规范运作等途径提升市场竞争力和可持续发展后劲;通过良性的综合实力积累与储备,准确把握行业的发展机遇,用好用活资本平台,实现又快又好的发展,有力推动公司市值稳步提升,实现股东利益最大化。
在新的一年里,公司立足新的起点,肩负新的使命,全休员工一定要振奋精神、统一思想、强化责任、齐心协力,围绕新的目标,落实新的举措,创造新的发展,金贵银业的明天更加辉煌。
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