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杜邦财务体系的扩展模式及其应用——以A公司为例 浅议租赁的会计处理
我国高校生均教育培养成本核算初探 我国会计诚信建设的现实思考 我国个税自行申报制度思考
CPI与个人投资理财决策问题研究 新形势下创投企业所得税税务筹划
美国次贷危机对我国商业银行管理的启示
融资决策对公司的影响及对策研究——以某公司为例 企业社会责任信息披露效应研究 某连锁超市期间费用管理问题研究
民营中小企业内部控制存在的问题及对策研究
中小制造企业成本费用内部控制研究——以某服装公司为例 某冶金制造公司的预算管理问题研究 知识经济对现代审计的影响及对策 中小服装企业的成本控制 企业集团税收筹划初探
中小企业会计信息化应用状况分析及对策 上市公司高管薪酬研究
关于银行存款保险制度的探索 财务舞弊的防范与治理 某公司股权融资问题研究
论零售业上市公司营运资金管理的问题与对策 注册会计师审计质量低下的原因及其治理对策 民营企业财务风险的防范与控制——以某厂为例 商业银行开展小微企业金融服务策略的研究 关于我国企业质量成本管理若干问题的探讨 中小企业现金流管理
光明集团跨国并购的风险及其防范研究
房地产公司财务风险控制研究---以某集团为例 对国有企业会计监督弱化问题的分析探讨 上市公司的价值评估——以万科为例
财务共享服务模式在企业集团中的应用研究
基于主成分分析方法的我国造纸行业上市公司盈利能力分析 从金融危机看商业银行的信贷风险及其控制 基于可持续增长战略的企业现金流控制研究 浅谈上市公司的财务造假及防范 新准则下会计监督体系的改革与创新
作业成本法下中石化成品油物流成本的控制研究
制造业存货管理水平提升途径的研究——以某集团为例 企业财务危机预警分析与应用的研究 会计专业原创毕业论文,公布的题目可以用于直接使用和参考(贡献者ID 有提示)
财务软件的发展与未来
会计师事务所开展非审计服务有关问题探讨 论规范公司治理的独立会计措施 xx建设股份有限公司财务分析 新会计准则实施与会计职业判断 某公司应收账款管理
零售企业的税务筹划研究--以某超市为例 新会计准则下的盈余管理与资产减值 某公司价值链成本管理分析
固定资产内部审计存在的问题及对策
中小企业成本核算方法的选择与管理——以某公司为例 增值税纳税筹划研究
某公司财务控制存在的问题及对策研究 民营企业成长期危机管理研究 某公司成本管理存在问题及其对策 浅析我国增值税转型问题
“在建工程”会计核算中的问题和对策
基于顾客满意角度下某公司质量成本控制研究 对我国投资性房地产准则的认识与思考 基于公司内部治理结构的盈余管理研究 中小企业融资瓶颈及对策 假账的识别方法与治理对策
国外环境会计信息披露对我国的启示 担保企业风险控制与经营模式创新探析
浅议中小企业应收账款的“变现”——应收账款质押融资 论企业战略成本管理
基于不同发展周期的企业财务战略选择研究——以某公司为例 浅议企业税收筹划
某证券公司财务风险管理研究 某科技公司应收账款管理研究 某装饰公司存货管理研究 我国企业所得税的税务筹划
通货膨胀对中小企业融资决策的影响研究
公允价值计量对公司财务状况的影响研究——以某公司为例 上市公司股利政策研究 房地产开发成本控制初探
采购成本控制——以xx纤维有限公司为例 会计政策变更与会计估计变更辨析 我国企业应收账款管理改进研究
基于风险管理的内部控制研究——以某公司为例 上市公司利润操纵行为分析及其防范
我国上市公司股利政策宣告的市场反应研究
平衡计分卡在我国商业银行业绩评价体系中的运用 TCL公司内部控制应用研究 会计专业原创毕业论文,公布的题目可以用于直接使用和参考(贡献者ID 有提示)
会计工作法治化的研究——以xx公司为例 88 我国个人所得税的税务筹划 89 某公司应收账款管理的研究
企业无形资产研究与开发支出相关问题研究
浅析上市公司会计信息失真和股东权益结构的关系 92 两岸高校财务控制与管理比较——以资金管理为重点 93 资产减值准备盈余管理的方法与识别研究
企业融资方式的比较及趋势分析——探究我国中小企业融资之路 95 TCL购并汤姆逊彩电业务的财务风险研究
物流企业成本费用内部控制研究——以xx物流公司为例 97 大型会计师事务所发展路径研究
公司财务分析——士兰微电子财务分析 99 谨慎性本质及应用状况研究
新资产减值准则对公司盈余管理的影响分析 101 基于顾客价值理论的xx酒店成本管理研究 102 资产减值会计的应用研究 103 浅谈应收账款的风险管理 104 某化工公司负债经营研究
某公司中存在的问题及对策研究
[毕业论文][动物医学]一例犬瘟热的诊断和治疗 107 关于会计师事务所全面预算管理的思考 108 我国小企业会计准则存在的问题及对策研究 109 浅析股票期权在我国上市公司激励中的应用 110 我国上市公司并购绩效评价体系的探讨
我国中小企业应收账款管理问题及对策研究——以xx公司为例 112 某公司实现财务效益的敏感因素研究
上市公司财务会计报告舞弊手段及成因分析 114 基于平衡计分卡的G银行绩效评价体系研究 115 社会保障基金绩效审计问题研究
商业银行个人住房抵押贷款风险防范研究 117 上市公司筹资结构研究
医院内部控制若干问题的探讨 119 某公司税务筹划方案设计
在企业发展中的作用——来自实践的分析 121 金融衍生工具在企业风险管理中的应用 122 股票回购对上市公司财务状况的影响分析 123 关于我国上市公司关联方交易管制方法的思考 124 对中小型制造企业如何应用作业成本管理的研究 125 某水泥公司筹资风险分析及对策
股票期权激励机制及其在我国上市公司的应用
物流企业成本费用内部控制研究——以xx公司为例 128 上市公司会计信息披露问题研究
关于企业应收账款管理的症结与对策问题的探讨 130 某自动化公司应收账款内部控制问题研究
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我国衍生金融工具信息披露中存在的问题及对策---以金融业为例 132 高新企业无形资产会计的探讨
财务战略选择对企业价值相关性的实证研究—以上市公司为例 134 增值税转型对印刷企业的影响研究——以xx纸业为例 135 中小企业税收筹划的风险及防范
服装生产企业采购与付款内部控制设计——以xx公司为例 137 某集团体制研究
某煤矿公司固定资产管理研究
某食品公司资产结构现状及优化分析
xx电力科技公司工程建设投资项目财务可行性研究 141 衍生金融工具会计处理问题研究 142 某公司财务战略优化研究
小企业会计准则中关于税收计量的变化 144 反倾销会计若干问题研究
非盈利组织的和控制研究——以某福利院为例 146 中国农业银行财务预警研究
从“召回门”看丰田的内部控制缺陷
新形势下我国房地产上市公司资本结构优化研究 149 论建筑企业的成本控制
股利分配理论在我国的适用性分析 151 某科技公司应收账款风险管理研究 152 我国加工制造企业成本控制方法研究
153 公允价值与历史成本的适用性思考--以某气动弹簧公司为例 154 某公司内部会计控制存在的问题及对策研究 155 非营利组织财务风险管理
156 某房地产开发企业的成本控制研究 157 论注册会计师审计风险及其防范 158 会计信息失真的原因及对策
159 关于资产负债表日后事项调整问题的探讨——以某装饰工程公司为例 160 浅谈我国商业银行中间业务风险控制 161 会计信息失真的问题与对策探讨 162 企业环境会计信息披露分析 163 xx家具公司物流成本控制研究 164 某科技公司资本结构现状及优化
165 借款费用新会计准则对企业的影响--基于中国船舶的案例研究 166 会计信息失真的原因及治理方案
167 中国企业海外并购的风险与防范——以吉利收购沃尔沃为例 168 基于财务战略的中小企业纳税筹划研究 169 以战略为导向的企业全面预算管理 170 三全食品公司的财务分析 171 中国工商银行的投资价值分析 172 企业表外筹资问题的研究
173 某企业全面预算管理问题的探究 174 某公司采购管理问题及对策研究
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175 公司社会责任信息披露的影响因素分析 176 我国企业跨国并购的风险及防范 177 中国上市公司融资战略问题研究 178 我国企业应对反倾销会计问题的探讨 179 基于EVA的财务危机预警的实证分析 180 中小企业应收账款管理研究 181 企业环境会计信息披露问题探析 182 某地红十字会问题研究
183 某彩塑公司存货管理问题研究
184 民营企业会计诚信的治理——以xx建设公司为例 185 基于碳会计观的低碳经济视角下会计信息研究 186 某纺织公司负债经营策略分析
187 基于营运资本需求的企业偿债能力分析——以某公司为例 188 我国上市公司分部信息披露中存在的问题及对策 189 资产减值与利润操纵
190 大型民营快递公司财务风险管理研究--以中山圆通分公司为例 191 我国医药类上市公司债务融资问题探究 192 加强恒源国贸的固定资产管理
193 网络环境下会计信息系统内部控制研究 194 关于某公司所得税的纳税筹划 195 企业创新研究--以某公司为例 196 xx公司融资困境及其应对措施 197 兵团上市公司资本结构特征分析 198 会计职业道德的理性思考
199 某超市的物流采购质量成本控制研究 200 某集团财务风险及其应对策略
本科生毕业设计(论文)封面( 2015 届)论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间大学教务处制会计原创毕业论文参考选题 (200个) 一、论......
网络环境下会计信息系统的内部控制策略网络技术的飞速发展,使原来封闭的局域网会计信息系统被推上开放的互联网世界,一方面给企业带来了前所未有的会计与业务一体化处理和实时......
摘 要内部控制关系到企业财产物资的安全完整、会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性。企业为实现既定的管理目标,必需建立一整套内部控制制度,以保证企业有序、健康地......
电算化会计信息系统下的内部控制研究摘 要 文章阐述了电算化会计信息系统对内部控制的影响,分析了会计电算化内部控制中存在的问题,同时提出了完善会计电算化内部控制的相关建......
会计电算化环境下的内部控制研究摘 要:会计电算化是以电子计算机为主的现代电子信息技术应用到会计中,用电子计算机代替人工记账、算账、报账,以及部分替代人工完成对会计信息......