费用报销规定_费用报销标准规定

其他范文 时间:2020-02-29 04:04:47 收藏本文下载本文
【www.daodoc.com - 其他范文】

费用报销规定由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“费用报销标准规定”。

费用报销规定

一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。备注:根据公司的发展,财务管理制度会添加内容或内容修改,会另行通知。

二、本制度适用公司全体员工。

三、费用报销单填写及票据粘贴要求:

1、报销单据填写要求整洁美观,不得随意涂改,每项要求都要填写清楚。

2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠)。

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。

4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列。

6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

8、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经行政部门批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;

四、费用报销规定:

1、各部门,报账必须要有明确的账单,体现收入支出利润,才能转款

2、给供应商或者转账的时候,先由经办人写单子,负责人签字,(谁的团谁签字)

流程:行政审核签字—出纳审核签字—总经理审批签字—出纳核对付款。

3、报销如果是收据,必须有负责人在收据上签字 出纳这边查询银行是否到账签字 否则单据无效

4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

5、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

6、现金报销需填写报销凭证,按报销凭证内容,填写要求及金额。(验证人和领款人处必须填写姓名)。

7、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销,对于既没发票,也没收据的,本人必须写明原因及证明人签字,否则一律不予报销。

8、公司所有员工,外出联系工作,应乘坐公交车辆,费用实报实销,若有特

殊情况,经部门主管同意,方可乘坐出租车及其它车辆。必须索要票据。报销时须在发票上写明:事由、出发地、目的地。备注:(没有票据不予报销)

9、员工因工作需要,所支付的业务招待费在报销时,由经办人及部门主管在该发票后签字,须向公司行政管理审核人员主动说明,再报总经理审批签字,可到财务核报。(附说明)

10、费用报销基本流程:经办人填写报销单—行政部门审核签字—总经理审批签字—财务复核付款)

五、办公费用报销管理

1、各部门需要办公用品,到行政部门申请,行政上报总经理,经总经理审批签字,行政和财务部出纳负责办公用品的统一采购。采购人须填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”,执行公司借款流程。备注:购置物品先入库后领用。

2、办公费用包括印刷各种宣传册、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄等费用。

3、办公用品采购和印刷各种广告宣传册等由行政部统一安排,行政和出纳负责采购、印制。

4、各部门所需购置的办公用品,统一到财务出纳处领用,并办理领用登记。

5、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

6、个人领用的办公用品、要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作变动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

六、借款规定

1、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

2、借款流程:填写借款单—行政审核—出纳审核—总经理审批签字—出纳核对付款。

七、借款标准

1、凡借用公款,须确有公务需要。

4、在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

5、借款人员完结事务,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。

6、员工因个人非公原因一律不得向公司借支。

八、申购物品规定:

1、申购办公物品或工作需要的工具,须事先填写物品申购单,行政 审核签字、总经理审批签字后,由行政和出纳统一采购。备注:先入库后领用。

2、领用物品(物品:包括电脑、手机、办公耗材、工具、等统称物品),要妥善保管,责任落实个人,谁领用谁保管,如出现人为损坏,或乱 丢乱放丢失,按价赔偿。

九、聚餐报销规定:

1、公司聚餐及其它礼品购买,由行政部门报总经理审批签字,行政部 门统一安排办理。先到出纳处填写借款单,经总经理审批签字,出 纳处核对领款。流程:写申请—行政部审核—总经理审批—到出纳处领款—行政部 组织实施。

十、业务招待费

1、公司级招待费用原则上由行政部统一安排,财务统一结算。

2、业务部门因公需招待时,应事先向行政部门申请,由行政报总经理审批签字后,方可招待。

3、进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4.其它非公招待客人一律由个人承担。

西安美诚国际旅行社有限公司

2016年6月26日行政起草

费用报销规定

第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物......

费用报销规定

费用报销规定为了加强公司成本费用管理,减少不必要的开支,尽可能的实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批,后支出、报销......

费用报销规定

费用报销规定一、出租车费报销规定第一条 为既便于工作,又有效节约交通费用,特制定本规定。第二条 严格控制出租车费支出,杜绝浪费。员工因公有下列情况之一者允许报销出租车费......

费用报销规定

费用报销规定▲目的第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据公司实际情况,特制定本规定。▲范围第二条本规定适用于公司。 ▲职责......

费用报销规定

费用报销规定为了加强公司成本费用管理,减少不必要的开支,尽可能的实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批,后支出、报销......

下载费用报销规定word格式文档
下载费用报销规定.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏。
点此处下载文档

文档为doc格式

热门文章
点击下载本文