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沂源县职称论文发表-企业财务|内部控制|运行机制论文选题题目
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关键词:建筑项目施工管理论文,教师环保论文,建筑工程概预算论文
1……企业财务内部控制的问题及对策
2……企业财务内部控制的优化及对策的探讨研究 3……对ERP环境下供电公司财务内部控制探讨 4……电力企业内部控制与财务风险管理研究分析 5……公司治理结构、内部控制质量与企业财务绩效 6……中小型证券公司财务系统内部控制体系构建
7……内部控制审计对财务报表审计质量的影响——基于沪市制造业的实证研究 8……高校内部控制的现状、弊端与突围 9……厦门专员办:建立内部控制责任落实机制 10……浅析事业单位内部财务控制建设
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11……浅谈电力施工企业会计内部控制现状与对策
12……内部控制质量及其变化与财务报表审计意见——来自内部控制规范强制实施后的上市公司数据
13……日本财务报告内部控制与会计盈余质量关系研究 14……企业投资循环内部控制机制研究
15……内部控制审计及其模式对财务报表审计质量的影响研究 16……优化管理流程 实现营改增改革平稳过渡 17……旅游企业内部控制体系优化方案 18……高校财务内部控制体系的构建与完善 19……生命周期视角下家族企业内部控制机制重构 20……英国高校资产管理内部控制机制与启示
21……内部控制自我评价报告中的概念误区——基于2014年度上市公司年报分析 22……治理结构视角的中信集团混合所有制改革剖析 23……会计电算化环境下公司内部控制研究 24……浅析高校财务内部控制存在的问题及对策 25……内部控制缺陷披露、财务报告质量与市场反应 26……试论企业内部会计控制制度的现状及完善措施 27……行政单位会计内部控制存在的问题与应对措施研究 28……政府财务报告内部控制研究——基于权责发生制改革的视角 29……基于制造业企业的内部控制管理的分析
30……内部控制视角下高校财务管理问题研究——以A大学为例 31……融资约束下内部控制对投资不足的治理效应
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32……集团公司战略管理风险与内部控制 33……上市公司内部控制评价体系构建的价值探究 34……基于成本控制的物流企业财务管理机制研究
35……基于SD的航空公司不安全事件处罚机制演化博弈研究 36……美国萨班斯法案与中国企业内部控制制度自强化机制的构想 37……基于内部控制的集团企业风险管理研究--以能源集团企业为例 38……内部控制缺陷与公司财务绩效相关性研究 39……基于产权理论的国有企业内部控制实施机制构建 40……内部控制信息披露有效性的影响因素和作用机制 41……企业内部控制探讨——以华源集团财务危机为例 42……产权性质、内部控制有效性与财务舞弊
43……公司治理和财务报告内部控制:监管制度的比较——西方内部控制研究文献导读及中国制度背景下的展望(三)44……企业反舞弊内部控制机制构建
45……内部财务报告控制与会计信息质量:兼析财务报告内部控制与内部会计控制的差异 46……创业板公司内部控制存在的问题及改进建议 47……以内部控制为核心的酒店成本节约机制研究 48……干部培训财务收支内部控制流程设计 49……高校财务内部控制问题探讨
50……内部控制与财务重述:以金字塔股权层级和链条为调节效应 51……基于运行过程的内部控制有效性评价模型构建 52……浙江省电力公司内部控制建设实践思考
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53……整合审计下的内部控制审计水平与财务重述 54……加强卫生科研单位财务收支内部控制的思考
55……内部控制审计意见、财务报表审计意见及内部控制自评结论——比较分析与数据检验
56……新《预算法》背景下我国高校财务内部控制存在的问题及对策 57……高校财务管理内部控制的探讨
58……武钢集团基于内部控制的财务预警体系构建 59……完善我国商业银行内部控制机制的对策 60……内部审计特征与内部控制质量关系探讨 61……会计电算化下内部控制方法的浅谈 62……内部控制视角下高校财务风险控制探究 63……国家审计推动完善行政事业单位内部控制的路径 64……中国首份行政事业单位内部控制实施情况白皮书(四)65……单位犯罪处罚原理新论 66……高校财务风险内部控制措施浅析
67……医院内部绩效改革对转变运行机制的影响分析 68……公司治理的金融解释
69……医院财务风险的防范与控制探新 70……行政事业单位内部控制协同机制浅析
71……政府内部控制的运行机制——基于超循环理论的设计 72……改革开放后内部控制制度的演变 73……浅谈企业财务会计内部控制实施着力点
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74……浅论中小企业会计制度化及其运行机制
75……内部控制的有效落地和高效运行——以苏州工业园区城市重建有限公司为例 76……国有企业财务风险内部控制现状与对策
77……完善集团公司货币资金内部控制体系的思考——基于财务集中管控视角 78……连锁零售企业财务风险防范对策探讨——基于内部控制环境视角 79……完善高校财务内部控制之我见
80……FDI技术溢出、知识创新与企业竞争优势的关系研究——基于企业吸收能力、内部控制机制的调节作用
81……网络会计环境下内部控制理论思考与实践重构 82……高校内部控制研究综述 83……企业内部财务管理控制问题探讨 84……信息化环境下内部控制防呆机制探索 85……行政执法风险的内控机制初论
86……上市银行内部控制实质性漏洞披露机制探讨——基于兴业银行的案例 87……构建公立医院内部医保基金控制模型的实践研究 88……深化乡镇国库集中支付制度改革的实践与思考 89……银行公司治理的制衡机制
90……内部控制理论视角下企业集团财务控制系统研究 91……上市公司财务报告内部控制缺陷与审计意见的关系研究 92……关于上市公司内控评价中控制缺陷标准的几点看法
93……贯彻内控规范
强化机制建设——行政事业单位内部控制规范实施动员视频会综述 94……企业内部控制管理机制实践与创新——以中信大锰矿业有限责任公司为例
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95……内部控制审计与财务报表审计整合策略
96……我国上市公司2012年实施企业内部控制规范体系情况分析报告
97……企业内部控制有效性与财务风险相关性分析——基于2011年酒类上市公司的研究 98……中小企业内部控制与财务风险实证研究——基于ERM框架的视角 99……D公司基于ERP系统建立内部控制的实践 100……浅议内部控制审计如何为财务报表审计提供支持
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