工地库管工作流程_库管工作流程

其他范文 时间:2020-02-28 02:02:20 收藏本文下载本文
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工地库管工作流程

一、各工地工程师每周填写《请购单》,将下周计划所需物资详细列明,具体包括物料名称、规格型号、所需数量、预计到货时间、用途等项目,以便采购人员按计划采购,库管人员提前做好准备工作。工程师每周五开会时持《请购单》统一由总工刘坡签字审批,综合管理部经理张书中签字确认。如果计划变动,需提前通知采购人员进行调整。临时采购需电话通知刘坡确认,周五开会时补签临时采购单。《请购单》一式三联。(工程部一联留底,采购部门一联核对,财务一联做账)。

二、采购部门见到已批示的《请购单》后,按请购单明细进行采购。

三、采购物料到达工地后,由库管员对物料进行清点验收,确认无误后填写《入库单》,并根据《入库单》登记账本。《入库单》一式三联。

四、采购人员持物料有效票据、《入库单》及《请购单》到财务结算。

五、领用物料时,由用料部门填写《领料单》,部门领导签字后库管员方可办理出库。物料使用后有剩余,库管员需按实际剩余量重新办理入库,并在《入库单》备注里标明。

六、库管员根据《领料单》登记账本,每日对余额进行结算。

七、每月最后一天财务人员会同库管人员进行实物盘点。

八、账实相符后,库管员对当月物料领用情况进行汇总,与次月3日将领料单和汇总表交财务一部入账。汇总表一式二份。

九、财务入账后,应于2日内与库管员进行账账核对,确认无误后,库管员既可进行月结。

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