内审计划_内审实施计划

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东阿县疾病预防控制中心质量文件

文件编号: DECDC/WJ-06-01

主题:2012年度内部审核工作计划

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东阿县疾病预防控制中心 二0一二年度内部审核工作计划

1、目的:

检查本单位各项质量活动是否符合评审准侧与质量管理文件。发现问题,分析原因。采取措施解决问题。从而实现质量管理体系的持续改进。

2、性质:

实验室自己进行的用于内部目的的审核,是一种自我约束和自我诊断及自我完善的活动。

3、依据:

3.1《实验室资质认定评审准则》。3.2《食品检验机构资质认定评审准则》 3.3《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。3.4《内部审核程序》

3.5国家相关法律法规和标准。

4、范围:

对本中心所涉及到的所有与《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系各要素有关的所有科室进行的一切质量和技术活动。

5、工作程序:

1、成立内审组: 东阿县疾病预防控制中心质量文件

文件编号: DECDC/WJ-06-01

主题:2012年度内部审核工作计划

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组长:刘祥栋(质量负责人)

组员:王燕、王伟青、霍静

(以上同志均已获得省质监局认证处培训并获得资格证书)。

2、制定内审时间: 初步拟定于2012年六月10号进行内审,若有特殊情况需变动,由质管科长写出申请理由。报质量负责人批准后实施。

3、人员分工:

刘祥栋:负责内审活动的批准实施和内审总结报告。

霍静:负责内审的计划,报告,跟踪,不符合项目纠正和改进。并整理归档内部审核资料。

王燕、王伟青:负责相关业务科室的内部审核工作(自身科室除外)。

4、工作实施:

A、首次会议:(设有人员签到表)时间 2012年6月10日上午9时。

人员:内审组全体人员及所有科室负责人和相关专业技术人员。

议题:介绍审核的具体内容,方法,协调,澄清有关问题。强调审核的意义和原则。

B、现场审核:按检查表各要素对相关科室及人员进行审核。作好记录。对不符合项当场向受审方指出。取得确认后,出具不合格项报告,得出审和结论。对有争议的问题内审员东阿县疾病预防控制中心质量文件

文件编号: DECDC/WJ-06-01

主题:2012年度内部审核工作计划

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可开次碰头会议,探讨解决方案。

C、末次会议(设有人员签到表)时间:2012年6月12日上午9时。

人员:内审组全体人员和所有科室负责人和相关专业技术人员。

内容:重申内审范围意义,宣读不符合项报告并提交书面报告。提出纠正措施,完成时限验证法。宣读审核报告。被审核方做出表态并对纠正措施作出承诺。

5、记录归档:

内审组长写出内审报告,提出整改措施和评价意见。报质量负责人批准后分发至各部门。质管科负责整理归档。

附:《东阿县疾控中心内部审核记录表》、《不符合项报表》

《内部审核结果表》。

计划制定:霍静

准:刘祥栋

2012年1月5日

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