公路局物资审核员岗位职责(精选8篇)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“物资部采购员岗位职责”。
第1篇:物资计划员岗位职责:
物资计划员岗位职责:
1、按各部门提交的物资计划,及生产、消耗、库存情况编制采购计划,保证生产需要。
2、根据各部门提交的设备维修、改造需求计划,编制物资维修计划。满足技改要求。
3、根据安全生产需要编制劳保用品等消耗发放计划。确保职业健康安全。
4、根据物资需求计划,办理资金申请、审批手续。5、掌握生产用煤、油、氧乙炔等主要物资的消耗情况。6、经常与采购员、保管员、各部门领导沟通,做好计划编制的准备工作,保证物资供应。
7、计划员要经常与保管员核对,保持库存物资量,减少积压,提高物资利用率。
8、按时完成领导交办的其它工作。
第2篇:物资验收员岗位职责
责
2020年4月19日
物资验收员岗位职
物资验收员岗位职责 【篇1:验收员工作内容】
验收员工作内容
1、树立“质量第一”的观念,坚持质量原则,把好原料质第一关; 2、负责按验收标准和约定的质量条款对购进的原材料逐批进行验收,有效行使否决权;
3、不合格的原料不得验收入库;
4、验收原材料应在符合规定的待验区进行,原料应在到货后现场完成验收;
5、验收时应对原料的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查,整件产品包装中应有产品合格证;
6、验收瓶、袋其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。按分类管理要求,标签、说明书上有相应的提示语或使用说明,包装要有国家规定的qs专有标识;
7、验收高档货品时其包装的标签应以中文注明产品品的名称、注册证号,并有中文说明书,以及合法的相关证明文件;
2020年4月19日
28、验收鲜货,水货时应注意鲜货的新鲜度色泽,有无异味;水货需检验甲醛、ph值是否超标;
9、规范填写验收记录,做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、结论明确、签章规范。验收员工作流程:
5:30~5:40 上班,检查仪容仪表,领取原材料验收数量表 5:40~6:40 按要求验收蔬菜,对不合格原材料进行退货。6:40~7:30 按要求验收肉制品,对不合格原材料进行退货。7:30~8:00 早餐时间
8:00~9:00 对包装车间制作管理并协助包装 9:00~9:30 协助产品发货
9:30~10:30按要求验收干货、日杂、调料品,对不合格原材料进行退货。
10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货,对不合格原材料进行退货。11:30~12:00 总结上午工作内容,填写单据 12:00~12:30 午餐时间
12:30~14:00 协助熟食车间、库房包装菜品与原材料。
2020年4月19日
14:00~14:30 检查区域卫生完成情况,对不合格卫生要求员工再次整理,检查卫生合格后下班
仓管员工作内容
1.验收入库物料的数量对照进货单点清楚;2.发货时出库物料的数量对照出库单点清楚;
3.每一笔出入库的帐目在帐本或系统上面输入准确;4.管理好你的在库物料,特别做好物料的先入先出;
5.定期对在库物料进行盘点(也就是料帐核对),每月月末要求当月的盘点报表明细清楚!如果对你所管理的物料没准确性,按五常标注,做到原料有名有家高效管理;
6、食品数量、质量、进发货登记和验收必须严格把好质量关,做到先进先出,易坏先用。
7、定型包装食品按类别、品种上架堆放,挂牌注明食品质量及进货日期。
8、散装易霉食品要勤翻勤晒,加强储存容器的密封性。
9、食品与非食品不混放,与消毒药品、有强烈气味的物品不同库储存。
2020年4月19日
5、经常检查食品质量,发现食品变质、发霉应及时处理,并报上级管理员,同时做好预防虫、蝇、鼠及蟑螂的工作。
仓管员工作流程
5:30~5:40 上班,检查仪容仪表,发放原材料验收数量表 5:40~6:40 按要求验收蔬菜,准确核对原材料数量与收货单。6:40~7:30 按要求验收肉制品,准确核对原材料数量与收货单 7:30~8:00 早餐时间
8:00~8:30 填写当日蔬菜、肉制品收货台账 9:00~9:30 制作发货单,跟踪发货 9:30~10:00发放厨房当日申领用品
10:00~10:30 按要求验收干货、日杂、调料品,准确核对原材料数量与收货单。10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货,准确核对原材料数量与收货单。
11:30~12:00 填写当日干货、日杂、调料品、酒水、冻货收货台账 12:00~12:30 午餐时间
12:30~14:00 按干货规格要求称重,包装、张贴条码。14:00~14:30 检查库存,填写库存清单与申购清单。
2020年4月19日
清洗员工作内容
1、服从上级的安排,积极主动完成上级交付的各项工作 2、查看需清洗的菜品
3、根据菜品的量进行计划分类清洗
4、及时清洗各车间所用原料菜品,保障干净度 5、负责自己区域卫生、菜品清洗按质按时完成6、负责清洗好的菜品进行分类运送到切配车间,注意保持车间卫生 7、协助包装部对已加工好的菜品进行包装
8、根据车间主任分配的量进行清洗保证清洗质量
9、对清洗好的菜品入冷藏室,用具存放在指定的存放处
10、安排全员清理车间卫生,垃圾搬运出场,检查物品、工具要求摆放整齐归位
11、按时清洗完生产用具、餐盒等
清洗员工作流程
5:30~5:40 上班,检查仪容仪表
5:40~7:30 分拣蔬菜、蔬菜初加工(摘除老叶)、蔬菜清洗 7:30~8:00 早餐时间
2020年4月19日
8:00~8:30 分拣蔬菜、蔬菜初加工(摘除老叶)、蔬菜清洗 8:30~9:30 菜品包装、协助发货 9:30~11:30按规格要求包装干货。11:30~12:00 协助小吃制作 12:00~12:30 午餐时间
12:30~13:30 协助小吃制作、按规格要求包装干货 13:30~14:30 区域卫生整理
分包员工作内容
分包员的主要职责是将中转成品快速、正确的装入相应包装,并准确计量,对包装品的计量负直接责任作业流程及基本规定如下:
1、提前到岗准备,必须在规定上班时间前10分钟到达生产现场。认真参加班前会,接受工作任务,并按规定穿戴好工作服及工号牌; 3、接料准备工作协助验收员验收相应的原材料,按订单数量包装,按门店排序进行分配指定存放,并协助清理验货现场的卫生;
4、标签条码放在袋右下角,标签正面有日期一端朝外,与包装袋口基本平齐;朝向与包装袋正面朝向一致,杜绝成品漏气,每个产品的包重要符合订单要求;
2020年4月19日
5、保持工作场地整洁,收货过程中随时注意场地的清洁卫生,洒落地面的杂物及时清扫,并规范物料的整齐摆放;
分包员工作流程
5:30~5:40 上班,检查仪容仪表
5:40~6:00 已验收菜品运输至初加工(搬货)
6:00~7:30 分拣蔬菜、蔬菜初加工(摘除老叶)、蔬菜清洗 7:30~8:00 早餐时间
8:00~9:30 菜品计量、包装、发货 9:30~11:00 干货称重计量、贴标 11:00~12:00 协助制作小吃
12:30~13:30 冻货货称重,包装、张贴条码。13:30~14:30 区域卫生整理
熟食车间工作内容
1、严格按照生产订单标准生产; 2、按规定保存食材;
3、有成本控制意识,填写成本卡
4、检查冷藏室是否正常以及菜品的剩余量(备货量)
2020年4月19日
85、根据生产任务单计划领货
6对加工、卤制的产品进行卤制前的刮筋处理,分类卤制、切配,简易包装并保持生产车间卫生;
7、根据加工情况并把已加工好的菜品进行分拣到包装车间进行包装;
8、协助包装员包装、分类、装箱入库等工作; 9、查看冷藏室菜品的剩余量(班前)
10、炒料师需提前制定出炒料计划,(按今天炒制后天的料列行计划);
11安排全员清理车间卫生,垃圾搬运出场,检查物品、工具要求摆放整齐归位
清洗员工作流程
5:30~5:40 上班,检查仪容仪表
5:40~6:40 按要求验收蔬菜,准确核对原材料数量与收货单。6:40~7:30 按要求验收肉制品,准确核对原材料数量与收货单 7:30~8:00 早餐时间
8:00~8:30 填写当日蔬菜、肉制品收货台账
2020年4月19日
9:00~9:30 制作发货单,跟踪发货
9:30~10:30按要求验收干货、日杂、调料品,准确核对原材料数量与收货单。10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货,准确核对原材料数量与收货单。
11:30~12:00 填写当日干货、日杂、调料品、酒水、冻货收货台账 12:00~12:30 午餐时间
12:30~14:00 按干货规格要求称重,包装、张贴条码。14:00~14:30 检查库存,填写库存清单与申购清单。
切配员工作内容
1.上岗人员不得迟到、早退,上岗后负责成品的原料加工; 2.切配要求专人专切、配料要控制每份的量,不得或多或少; 3.切配人员要求严格控制原料,不得浪费,要求少备货勤备货; 4.冰箱分配到人、冰柜分配到人,定时、定日打扫冰箱、冰柜卫生;
5.冰箱和冰柜原料积压不得太多,要求先进先出;(指备货量);
【篇2:物流部人员岗位职责(1)】
2020年4月19日
物流部人员及岗位职责
一、物流部部长岗位职责——蒋喜东
(一)负责物流部整体日常工作安排,合理调整本部门人力资源;(二)物流部的工作筹划与进度控制;
(三)对仓库工作的全面监控,保证物资安全;(四)负责与公司各部门沟通协调;
(五)负责对所有配送物资的复核,确保配送物资的正确性;(六)负责及时安排门店所有物资配送及配送车辆;(七)审订和合理修改本部门的工作流程及管理制度;(八)负责签发配送物流部各级文件和单据;
(九)对下属员工进行业务培训和考核,提高员工素质和工作效率;(十)负责所有报销药品的销毁工作;(十一)负责组织并监督仓库盘点;(十二)负责组织协助公司各部门工作。
二、仓库主管岗位职责——张志荣
(一)协助部长对仓库工作的全面监控,保证物资安全;
2020年4月19日
(二)负责仓库日常的药品维护事务;
(三)负责冷库和贵重药品库的管理,对有温度要求的药品,要根据季节温度变化采取必要的保温或冷藏存放措施;
(四)按规定工作流程进行药品的收发清点,按仓库管理制度查验数量;
(五)负责按指定位置存放验收完毕的物料;
(六)负责每日配送单进出明细记录与定期盘存的审核;(七)不良药品的定期上报处理;
(八)物资入仓仓储位置的筹划与摆放;
(九)负责跟进监督由质管部下发的所有不良药品的退货通知;(十)协助所有报销药品的销毁工作;
(十一)协助安排门店所有物资配送及配送车辆;
三、药品验收员岗位职责——吴思伟
(一)坚持质量原则,把好药品入库质量第一关;
(二)负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进药品逐批进行验收,有效行使否决权;
(三)质量不合格的药品不得入库;
2020年4月19日
(四)验收药品应在符合规定的待验区进行,普通药品应在到货后一个工作日内完成验收,特殊管理药品和需冷藏药品应在到货后2个小时内完成验收;
(五)应按照“药品验收抽样程序”的规定,保证验收抽取的样品具有质量代表性,验收完毕,应将抽样药品包装复原,并标明抽样标记;
(六)验收时应对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查,整件药品包装中应有产品合格证;
(七)验收特殊管理药品、外用药品,其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警告说明。处方药非处方药按分类管理要求,标签、说明书上有相应的警示语或忠告语,非处方药的包装要有国家规定的专有标识;
(八)验收进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号,并有中文说明书,以及合法的相关证明文件;(九)验收首营品种,应有首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书;
(十)规范填写验收记录,做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数量准确、结论明确、签章规范,验收记录保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年;
2020年4月19日
(十一)完成上级临时安排的其它工作。四、退货员岗位职责——周杨敏
(一)负责办理所有货品退回验收,逐一核对药品名称、剂型、规格、数量等。
(二)检查退回药品是否封箱完整;(三)负责核对退回货品和退货清单;(四)负责退回货品登记录入;
(五)协助跟进不良药品的退货通知,并验收登记;(六)完成上级临时安排的其它工作。
五、库管员岗位职责——李朝素、袁友凤、夏同银、文铎.张 映
田景锋。
(一)按收到的配送单逐一核对购进单位、药品名称、剂型、规格、数量、生产企业并检查包装是否完好;
(二)对配送单开具的药品遵循“先进先出”原则发货,而且严格查核,如有不符及时更正;
(三)对有温度要求的药品,要根据季节温度变化采取必要的保温或冷藏配送措施;
2020年4月19日
(四)复核合格在配送单上签字处出库;(五)完成上级领导安交付的其它工作。
六、驾驶员岗位职责——李志军、彭亮
(一)负责将货物运送到相应的门店,且将对应的周转筐运回仓库;(二)若门店有退货发生,必须在门店封箱完成的前提下与门店核对件数后
运回仓库连货带单据一并交付库房退货员;
(三)在负责因日期或质量等问题未验收入库的退货时,必须一星期进行一
次退货清理;
(四)完成公司临时安排的一切运输任务;(五)完成上级领导交付的其它任务。
七、制单员岗位职责———刘中会
(一)负责每天将门店的配送申请单及时生效且转成配送单。
(二)严格按照药品的先进先出、近期先出、效期先出的原则进行配送。
(三)认真审核配送数量,严格按照药品的月销量进行配送。
2020年4月19日
(四)负责将公司采购的新品及时配送到门店。
(五)完成门店临时急需药品的配送任务。
(六)负责赠品的入库及配送。
【篇3:物资验收保管保养】
物资验收保管保养
第一章 物资验收
简单地说,物资验收就是确定物资在入库时的数量和质量状态,划清物资入库前流转的各个环节之间的责任,防止数量不足或质量不合规定,为入库保管做好准备工作。
物资验收的目的:由于物资采购渠道既有生产厂又有中间商,供 应商的信誉度参差不齐,不同的运输方式对货物的质量状态有不同程度的影响以及货物自身的理化性和时效性等因素,都可能对货物的数量和质量带来负面影响。为确保入库物资数量准确、质量完好,维护企业的合法权益,保证安全生产,严格验收制度、把好入库验收关有着十分重要的意义。
物资验收的基本要求是准确性、及时性、严肃性。
2020年4月19日
准确性是指参与验收人员严格按合同条款以及相关标准、制度进行验收,合理使用验收工具,保证验收结果准确无误。
及时性是指参与验收人员对到货物资按规定的时限验收,及时办理相关验收手续,详细填写验收记录和到货记录。
严肃性是指参与验收人员严格按规定的物资验收程序完成验收任务,做到实事求是,按章办事,不徇私舞弊。
第一节验收组织
为加强物资入库验收管理,提高物资验收工作的透明度,各级仓库成立专门的物资验收组织——验收组。验收组配备专职验收员,全程参与物资验收,未验收物资、验收不合格物资不得入库。物资验收工作由验收员负责,仓库保管员配合进行,实行物资验收与保管保养的岗位职责分离。
一、验收员的基本素质
验收员要做到:掌握物资验收标准、规定;熟练掌握物资验收程序、方法;懂物资名称、规格型号,懂物资基本性能、用途,懂物资流转程序,懂仓储管理基本业务和相关技术操作规程;会识货,会识 别产品包装标志,会换算,会使用衡器量具,会使用计算机,会使用消防器材等。
二、验收主体
2020年4月19日
l、一般物资的验收主体是采购部门的验收员和仓库保管员。
2、技术性能较强的物资、进口物资,验收主体可由技术部门、质量监督部门、使用单位和采购部门选派相关人员组成,会同验收,必要时可委托有资格的专业质量鉴定部门进行验收。
3、直接送货到生产单位的物资必须由采购部门的验收员和仓库保管员参与验收。
三、验收主体的职责划分
1、验收员负责对产品资证的核查,对到货物资数量和质量的检验,对验收中存在的问题进行处理,及时、详实填写物资验收记录(详见附表1),并建册、存档。
2、仓库保管员负责产品资证的核对、整理、归档备查;参与对入库物资数量的清点和外观质量的检验;及时、详实填写物资到货记录(详见附表2),并建册、存档。两级验收的物资,产品资证应由第一验收部门的仓库保管员建册、存档。
3、会同验收的物资验收完毕后要出具物资验收备忘录,参与验收人员要在验收备忘录中签
字认可,对验收结果负责;委托验收的受委托单位对其出具的检验报 告负责。
第二节物资接运
2020年4月19日
物资接运涉及供应商、承运方、保险公司和采购部门等当事人的权利和义务,是物资入库前的重要环节。物资接运主要责任人是提运人员。
一、接运方式及要求
物资接运的主要方式包括车站、机场、港口码头接运,到供方、承运方提货,供应商、承运方送货等,与提运人员责任关系密切的为铁路专用线接货、到供方提货和到承运方提货。
物资接运时要对交接物资进行初检。不同的接运方式,检查的内容和要求不尽相同,概括起来,初检的主要内容和要求如下:(一)铁路专用线接货 1、核查铁路运单;
2、检查车皮封闭情况是否良好,检查车卡、车窗、铅封、苫盖等有无异常;
3、卸车时检查货物包装状况,清点货物数量(件数);
4、检查需要返回的苫盖物、捆绑器、集装箱等物品,要清点数量(件数),查看质量,集中存放,及时送回。(二)到供方提货
2020年4月19日
1、提运人员在提货前要了解和掌握所提货物的特性、单件重量、总重量、外形尺寸以及装卸、搬运、运输的有关要求和注意事项; 2、供方点交货物时,提运人员要查检货物的包装状况,清点数量(件数);
3、核对发货清单,无误后与供方办理相关手续。(三)到承运方提货
1、提运人员在提货前要了解和掌握所提货物的特性、单件重量、总重量、外形尺寸以及装卸、搬运、运输的有关要求和注意事项; 2、提运人员应根据提运单在物资交接现场详细核对所提货物的品名、规格型号、数量(件数)等;
3、认真查检货物的包装、封印和标志等。
二、接运过程中的问题处理
在物资接运过程中出现问题要当面分清责任,及时处理完毕,具体处理办法如下:
l、铁路专用线接货、卸货过程中检查发现问题时,应会同铁路值班人员当场复查确认,并填写有关记录作为最终做出处理决定的依据。
2020年4月19日
2、到供方提货检查过程中,若发现外观质量存在问题应要求供方予以调换;若发现数量短少应要求供方在提运人员离开前补齐货物或按实提数量重新填写发货清单。
3、到承运方提货过程中发现数量短少、外观质量异常、货单不符等问题,要当场与承运人查验确认,并办理好能分清责任的有效证件;必要时,进口物资还要进行现场拍照。
三、交接
接运货物到库后,提运人要及时与验收人员办理交接手续。
第三节物资验收程序
物资验收的基本程序包括:验收准备、检验证件、实物检验、问
2020年4月19日
第3篇:内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在PT积极宣贯ISO9000族标准;
b)遵守审核员行为准则,熟悉审核程序和有关文件; c)传达、沟通和阐明审核要求,按分工编制检查表;
d)完成分工范围内现场审核任务,收集客观证据,记录观察结果;
e)编制不符合报告;
f)参加审核组会议,清楚、明确地报告审核结果; g)参与对质量管理体系有效性的评价;
h)参与验证纠正或预防措施的有效性;
i)配合并支持审核组长的工作,配合其他内审员开展内审工作。
第4篇:财务审核员岗位职责
谢庄小学学财务审核员岗位职责
财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。
一、凭证审核: A、原始凭证的审核:
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性:原始凭证的内容是否齐全,包括:有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致,有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认:包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核:
1、审核记账凭证的合理性:包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符,有无串科目现象,金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象,发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明,需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中,如果发现差错,应查明原因,指导制证人员更正错误,再行复核,不得自行修改在打印后的记账凭证上,同时通知及时通知记账人,只有经过审核无误的记账凭证,才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认,将审核完毕的记账凭证交还档案管理员,并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核:
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
第5篇:财务审核员岗位职责
谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证审核: A、原始凭证的审核:
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性:原始凭证的内容是否齐全,包括:有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致,有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认:包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核:
1、审核记账凭证的合理性:包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符,有无串科目现象,金额计算是否准确。2、检查所审核凭证是否有继号的现象,发现继号查清原因。3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。5、订正凭证后面要有订正原因说明,需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中,如果发现差错,应查明原因,指导制证人员更正错误,再行复核,不得自行修改在打印后的记账凭证上,同时通知及时通知记账人,只有经过审核无误的记账凭证,才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认,将审核完毕的记账凭证交还档案管理员,并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核:
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
第6篇:订单审核员岗位职责
订单审核员岗位职责: 直接上级:备货组组长
1、负责接收、审核、确认、核定、平衡、安排并跟踪、反馈销售总部所有内销采购订单的执行;
2、打印、使用《订单可用量参考表》,并分析和存档、保存该表;
3、联系、协调、处理、确定、追踪、反馈销售中心/配套部/客户、运输公司及仓库的收发货相关事宜;
4、联系、协调、控制、平衡、执行、分析、追踪、反馈紧缺规格发货情况;
5、对销售中心/配套部/客户的产品需求和工厂库存以及生产情况进行分析、反馈,提出产品生产调整建议;
6、收集、反馈销售中心/配套部/客户对银川工厂的产品销售信息,统计、分析轮胎销售发运状况,辨别发货趋势,提出轮胎储运建议;
7、根据订单存量和货物(库存和生产)供给情况,合理安排订单审核,确认订单执行和发货时间;
8、根据汽运车辆和铁运车皮状况,联系运输公司确认装车量,合理配车并协调货物的及时发运;
9、负责装订、保管、查询所有采购订单; 10、负责报送总部和工厂所需报表
11、传播企业文化,贯彻执行公司各项规章制度; 12、及时完成领导交办的其它工作。
第7篇:财务审核员岗位职责
财务审核员岗位职责
【篇1:财务部审核员岗位职责】
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称:审核员
二、岗位级别:员工
三、直接上司:财务部主管
四、下属对象:
五、主要职责:
1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。
7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。
六、任职条件:
1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛。
【篇2:财务部稽核人员工作流程及岗位职责】
财务部稽核工作流程及岗位职责说明
部门:财务部
直接上司:出纳
职位名称:财务部稽核
岗位职责: 要求掌握收银的工作内容及工作程序,以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作,保证公司每日收入的真实性、准确性,负责处理各种收款业务,做好单据的审核,整理并负责保存,为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作,尽力为公司控制人力成本。
工作内容:
1.审核前场账务是否正确,统计公司营业收入凭证,保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理,并向领导汇报。
2.与收银台保持经常性的联系,通过报表及时反映收银工作状况,并协助收银处理存在的问题,提出改进意见和方法,以达到指导、规范收银工作的目的。
3.审核每日的酒水单,日营业报表,业绩表等,核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定,核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致,若有销售人员业务需要
所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时作出处理,确保营业收入的正确反映,将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单,编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。4.核对销售部门的业绩及产生的比例,严格把关。
5.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况,建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节,保证各环节的完整性和合法性。
6.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据,为应收账款的及时回收提供依据。
7.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度,负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。
8.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成,并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
9.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资,并且及时将核算结果提交给公司出纳 和会计审核。
10.完成财务领导交办的其他工作。
注意事项: 1.建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度,保证职工具备相应的工作胜任能力(相关财务人员 原则上3年轮换一次)
2.自觉接受上级部门的检查指导,并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性,严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风;无特殊原因禁止上下班迟到、早退;杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象,发现一次,降为c级工资,并处罚100元,举报者奖励100元。
3.每月需上交工作总结一份
稽核员签字日期
财务经理签字 日期
【篇3:财务审核岗位职责】
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致;依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表,《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》,报表是否平衡、完整; 3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表; 4.负责稽核当日各种消费项目明细表; 5.抽查酒店是否存在矛盾房;
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全;
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准;
8.负责稽核每日发生的待结帐,依据《哑房名单》,并及时催促前台处理以前待结帐;
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况,半日/全日加收,换房和升级情况,修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放,月末装订成册;
12.记录接待及收银员工作中存在的问题,及时向财务经理汇报发现的问题,提出改进意见,进一步完善收银制度,防止作弊现象。13.审核完成后,向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理,随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如:《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作:
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确,包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误,依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单,包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费,折扣,赠送,挂房帐、应收、待结帐等情况时,核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号,进入夜审模块;
② 按照夜审步骤顺序1-6步,依次点’开始执行’按钮:1夜审准备;
③ 2过房费,完成后弹出过房费报告,此报表不必打印;
④ 3夜审开始,按系统提示依次执行完成;
⑤ 4交易审核,在弹出的对话框中进行逐项交易审核,或直接点“自动平帐”,点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表;
⑥ 5结束夜审,系统自动逐项显示完成,最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成;
⑦ 退出夜审程序,重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确;
⑧ 6其他,其他过程中可打印夜审中所需报表,也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”,找到夜审后需要打印的表,依次打印报表。
三.如遇停电等突发事件:
待事件终止后,重新启动计算机,启动系统,进入夜审步骤,继续点开始或用单步执行,如果修改酒店日期已经完毕,请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。注:发生异常情况请与电脑房联系,严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
第8篇:信贷审核员岗位职责
1.受理客户的咨询工作,并就借款申请人的征信情况进行审查、核实。2.与合作评估事务所沟通房产初评值。3.审査买卖双方办理贷款所需提供的相关资料。4.协调与房地产经纪公司、银行、评估事务所等合作单位之间的关系。5.与业务部之间建立良好的沟通、合作关系。6.关注国家金融政策变更及银行利率调整。7.及时反馈工作过程中出现的问题,并提出合理化建议。审核员岗位职责在不断进步的社会中,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应......
审核员岗位职责......
财务审核员岗位职责在日新月异的现代社会中,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写......
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