零售业结算会计岗位职责(精选8篇)_公司财务会计岗位职责

岗位职责 时间:2022-05-03 07:46:19 收藏本文下载本文
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零售业结算会计岗位职责(精选8篇)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“公司财务会计岗位职责”。

第1篇:结算会计岗位职责

结算会计岗位职责

1、百货结算会计工作职责

1、核对每日销售。

2、填制销售收入记账凭证,并且进行账务处理。

3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同,并加盖合同专用章。

4、登记手工版合同目录。

5、保管联营及租赁合同副本。

6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。

7、统计进项税发票,并进行远程认证。

8、依据合同和结算单开具手写费用收据。

9、每月月初向供应商发放结算单,并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。

10、每月对自营商品进行盘点。

11、核对自营商品入库单。

2、会计结算岗位工作职责

1、填制记账凭证,进行账务处理。

2、登记手工账本。

3、核算产品成本。

4、管理固定资产明细账。

5、登记总账。

6、统计进项发票,进行远程认证。

7、依据合同和提货单开具增值税发票。

8、依据税法规定,进行税收筹划,合理纳税。

9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。

10、及时准确填报财务报表。

11、完成领导交办的其他工作。

3、结算中心会计岗位职责

一、遵守财经纪律,执行财政、财务有关规章和制度,认真学习相关业务知识,努力提高政治水平和业务水平。

二、严格执行《会计法》,按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿,实行会计电算化进行会计核算,记账内容真实,数据准确,按时结账并及时与单位报账员对账。

三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况,严格执行年度经费预算,控制经费支出,禁止超标准支出。

四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面,编制审核记账凭证、编制审核会计报表,协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告,对单位预算执行情况进行分析,提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作,配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作,保证账实相符。

七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

八、严守单位的业务秘密,未经上级许可,不得向外透露其财务收支情况。

九、完成领导交办的其他工作。

4、财务结算会计岗位职责

1、在财务经理领导下,按照公司会计制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

第2篇:结算中心会计岗位职责

结算中心会计岗位职责

一、遵守财经纪律,执行财政、财务有关规章和制度,认真学习相关业务知识,努力提高政治水平和业务水平。

二、严格执行《会计法》,按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿,实行会计电算化进行会计核算,记账内容真实,数据准确,按时结账并及时与单位报账员对账。

三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况,严格执行年度经费预算,控制经费支出,禁止超标准支出。

四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面,编制审核记账凭证、编制审核会计报表,协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告,对单位预算执行情况进行分析,提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作,配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作,保证账实相符。

七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

八、严守单位的业务秘密,未经上级许可,不得向外透露其财务收支情况。九、完成领导交办的其他工作。

第3篇:销售结算会计岗位职责

销售会计岗位职责1.开放平台的货款结算与管理

1.1 每月需要根据不同的开放平台的不同账期,结算应付货款

1.1.1视品每月20号之前完成对账工作,每月月底之前结清上月货款; 1.1.2骏丰每月15号之前完成对账工作,每月25号之前结清上月货款; 1.1.3康扬每月15号之前完成对账工作,每月20号之前结清上月货款; 1.1.4诺旺每月15号之前完成对账工作,每月15号之前结清上月货款; 1.1.5新声每月15号之前完成对账工作,每月20号之前结清上月货款; 1.1.6顶果每月15号之前完成对账工作,每月20号之前结清上月货款; 1.1.7福仕得每月15号之前完成对账工作,每月20号之前结清上月货款; 1.1.8爱康国宾每月15号之前完成对账工作,每月20号之前结清上月货款; 1.1.9舒而美每月15号之前完成对账工作,每月20号之前结清上月货款; 1.2 各种开放平台应付给我司的费用,确认账单之前找相关负责人确认核实清楚; 1.3对于新增加的开放平台需要保存合同和更新开放平台费率表。及时更新开放平台费率表,每月最后一个工作日将费率更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。2.第三方平台销售管理

2.1 熟悉与第三方平台的合作条款,及时更新合同条款的电子版,并保管纸质合同。及时更新第三方平台合作条款的增加、修改和变更,每月最后一个工作日将第三方信息更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。

2.2 根据合同及时催收账款,818平台20号收款,京东T+1及时到帐,当当月结,亚马逊月结,苏宁也是及时到帐;

2.3 根据平台的电子账单对账,查看回款是否有异常; 2.4 在开放品台内购的交易需要与正常交易区分出来; 2.5 及时更新第三方平台汇总信息表格 3.先烈店销售报表 及其他报表的完成3.1每天根据先烈店提交的销售日报表与出纳日记账进行来款核对。出现问题及时与门店沟通处理。

3.2每月月初及时向店长索要门店收款卡,每月第三个工作日前完成门店收款卡表格,为完成凭证准备数据。

3.3了解客服代发和公司关于门店的优惠政策与其他门店相关的事项 3.4及时完成门店各种凭证的制作;

3.5每月的第五个工作日做好门店的资产负债表以及利润表; 4.代发货的结算和账务处理

4.1月初开放平台运营专员,拿到所有代发货厂家的销售数据,根据平台显示的销售金额和采购提供的代发货成本,在用友中做账务处理(入库、销售、结转)

4.2月中或是月末,采购将为代发货的厂家申请付款,审核付款金额和在后台查看实际销售情况,如果账务与结算有差异的情况下,核实实际情况并跟据实际情况调整账务;

4.3鱼跃的代发货涉及到运费的结算,需要将鱼跃厂家发送的对账单和销售明细做对比,核对无误才可以根据运费核算标准核算运费;

4.4 将各代发货入用友系统进行管理,每月在用友系统下计划,入库、出库及结转。5.内购审核

5.1每周第一个工作日10点前向相关平台内购的负责人询问每周内购金额,以便对本周做资金预算。

5.2严格审核每一笔内购抵扣借支的金额; 5.3借支和内购用友做账 6.制度流程的制定及完善

6.1鱼跃关于质量问题的处理流程及运费核对。6.2 代发货管理制度 6.3职责和制度执行。7.个人发展

7.1品德与态度。正直,负责,积极,上进,服务意识,团队精神、全局为重,主动负责,执行力等。

7.2学习与成长。不断学习专业知识和管理知识,不断在工作实践中磨炼良好的心态和能力,不断成长。

第4篇:财务结算会计岗位职责

1、在财务经理领导下,按照公司会计制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

第5篇:财务结算中心会计岗位职责

财务结算中心会计岗位职责

1、主管会计

财务日常工作管理,为岗位2、3、4、5的总协调,管理和监督各岗位会计人员履行职责。

负责制定有效的内部控制制度,工作规程及人员的基本培训工作。

负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控,做好结算(季度分成)、分析、上缴工作。

负责协调各中心主任,组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。

学校、后勤管理处领导交办的其他工作。

2、出纳员(岗位2)

现金、有价证券的收付(包括:提取、送缴、保管等)。负责支票的签发和管理。

负责现金日记帐和银行日记帐,并负责核对工作。POS机的划款工作。

负责银行有关业务的联系。

领导交办的其他工作。

3、审核员(岗位3)

日常报销(各种收入、支出)原始凭证的审核。

负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。

计划外学生宿费(微机)管理。

POS机的结算、分类工作。

各实体(学校代发)人员费的结算工作。

领导交办的其他工作。

4、帐务管理员(岗位4)

负责收据、有价票证管理工作。

负责凭单复核工作。

各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。

负责各实体经费运行财务报表(月、季、年)的编报及财务分析工作。

负责各实体校内工资的审核、复核工作。

领导交办的其他工作。

5、帐务管理员(岗位5)

负责收入、支出往来凭、帐(总帐、明细帐)的录入。负责财务软件维护工作。

校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。

各类对财务处报表(月、季、年)的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。

整理、装订凭单、总帐和明细帐。

领导交办的其他工作。

第6篇:零售业市场督导岗位职责

零售业市场督导岗位职责

职责是每个工作者所必须的;职责的所在就是每个工作者做好自己的工作;职责关系到每个工作者的成长。下面是我整理的零售业市场督导岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。

零售业市场督导岗位职责1 1.为客户提供符合公司要求的专业服务,保证当期销售业绩目标的实现及稳定提高;2.执行既定的市场促销计划,以达成公司的市场目标;3.按照公司规定的工作标准做好门店拜访和日常维护工作,如产品陈列、货架排面整理、销售订单、新品卖进等等,保证客户有不同产品的合理库存量和健康的库存周转率;4.保持并发展与客户的良好合作关系,以保证得到及时的客户与市场讯息并反馈到主管,加强产品在市场上的统一调控与运作;5.及时地向直接主管提供关于竞争对手的相关市场活动和价格变化的讯息和简要分析;6.严格按照公司标准进行商务运作,以建立并提高公司的品牌形象。零售业市场督导岗位职责2 1.带领下属促销员或和所负责的经销商门店店员一起完成公司制定的门店销售目标

2.按照公司要求,贯彻实施各类终端活动,保持对终端质量的持续监督和不断改善.3.按照公司要求,对店面人员(促销员、经销商店员、临促)进行公司要求传达和解释,使店面人员正确、完整的向消费者传递信息,解释索尼的产品价值。

4.按照公司要求,对终端的资产物料进行管理,并在公司的许可下,对其进行调拨、回收、盘点、存档等工作。

5.通过组织、发起各类活动来不断的提高店面人员的业务技能水平(终端操作、服务质量、礼仪规范、销售话术、产品知识、演示操作等)6.对店面人员的日常工作进行指导,监督和管理。

7.按照公司要求,按质按量的收集各类数据、信息,并加以反馈。8.对公司的销售工作提供支援 零售业市场督导岗位职责3 1、定期对经销商、终端门店、导购员进行培训,包括产品知识、性能、导购技巧等;2、规范终端标准及市场样板店建设,负责终端零售提升(品牌形象、终端销售业绩等);3、提供市场趋势、需求变化,竞争对手和客户反馈方面的准确信息;4、督导区域建设及业务开展工作;5、收集信息,对所负责的各项指标进行分解和实施。零售业市场督导岗位职责4 1、全面主持店面的管理工作,配合总部的各项营销策略的实施;2、执行总部下达的各项任务;3、做好门店分工管理工作;4、监督商品的要货、上货、补货,做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业;5、监督门店商品损耗管理,把握商品损耗尺度;6、掌握门店各种设备的维护保养知识;7、妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾;8、负责对员工的培训教育。零售业市场督导岗位职责5 1、跟进每日所辖店铺数据上报的准确性、及时性。2、货品到货信息、发布到各终端并跟进配货。

3、对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析,对升降幅度较大的终端进行单店分析其原因。

4、掌握所辖终端每日销售、下单配货情况,并核实其配货数量与其销售、库存是否合理,进行销售动态管理。

5、到店检查相关工作,随时了解终端情况。

第7篇:会计结算岗位工作职责和作业流程

1、填制记账凭证,进行账务处理。

2、登记手工账本。

3、核算产品成本。

4、管理固定资产明细账。

5、登记总账。

6、统计进项发票,进行远程认证。

7、依据合同和提货单开具增值税发票。

8、依据税法规定,进行税收筹划,合理纳税。

9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。

10、及时准确填报财务报表。

11、完成领导交办的其他工作。

1、本月工作第一件事就先将上月凭证录入电子表复制。然后将利润表本年累计数复制到止上月累计数,将科目汇总表本年累计发生额复制到止上月累计发生额,将后边各项往来明细余额复制到期初数,将凭证内除了总账科目和流量名称不删外,其余全删。便开始了本月新的工作。

2、依据内部会计凭证,抽出合法的账务需要的发票原件和报销单据、银行单据、应收票据,将抽出的报销单据和发票进行复印,将复印件放入会计凭证内。注意顺序不可颠倒,承兑复印件只要收款时的,且一式两份,待支款时取用。

3、做完承兑收款凭证后登记电脑“承兑备查账”。待支款时结合承兑备查账进行支款,并登记转出日期和供应商名称。

4、依据抽出的原始单据结合内部实际业务进行账务处理,按单据上的日期时间先后填制凭证。

5、依据开具的增值税销售发票记账联,结合账务需要进行填制凭证。每天开票日期填制一份凭证。

6、根据销售发票的销售额度,来确定进项发票的认证额度,认证进项发票。

7、收到各类增值税进项发票时,登记电脑“进

项统计”备查。发票认证完后,登记认证日期。以区分未认证余额。

8、进项发票的认证:先将进项发票的发票联和抵扣联分开放置,把扫描仪连接到电脑上,插入认证钥匙在电脑上,双击远程认证系统,选择账号后,输入密码11111,将发票抵扣联单张放在扫描仪内进行扫描。认证结束后,将抵扣联加盖“发票已认证”章。

9、将手工凭证录入电脑EXCEL账内。审核录入各项数据的正确性。

10、依据电费发票登记“10年电费”统计表内。以备统计报表和成本用。

11、凭材料发票分材料大类录原材料明细数量和金额,汇总出材料入库金额必须与凭证材料明细合计一致。

12、凭销售发票明细分产品大类录入数量和金额。金额合计必须与销售金额一致。

13、依据销售金额和利润情况定销售成本,依据销售成本定入库产成品,依据入库产成品金额定领出原材料总金额,然后进行分解到每一材料明细上。

14、登记固定资产明细账与电脑账进行核对一致。

15、月末进行各项收入和成本费用的结转凭证。

16、月末核对各往来明细账汇总余额应与科目汇总表余额一致。

17、将各报表日期头改为本月日期。

18、将纳税汇总表内的上月各项数据复制到下边备查表内,比率不用复制。将上月本年累计收入和上年同期累计收入复制到备查表内。根据本月计提和交纳的各项税种填列正表,并将上年同期当月数据对应填列。

19、成本构成表将上月累计数复制到止上月累计,根据账上数据填本

月数,合计数为本月生产成本贷方发生额。20、关联往来根据对账单一致金额填列。

21、现金流量可根据凭证输入时直接生成。保证各项余额一致,如果经营活动不一致时将应收项目进行调整一致。

22、根据账本和凭证填报地税报表。

23、进入交税网站,根据销售统计汇总表和进项认证汇总表进行增值税纳税申报。根据资产负债表和利润表填列此表,认真核对各项数据一致后保存并打印。

24、根据申报表和成本统计表填报重点税源表。加盖财务章一式二份。

25、将上交集团的报表进行复制另建一个文档,打印,加密。经部长审核后于5号前报财务中心司文秀。

26、地税报表包括:封面为企业报表,国税填报的资产负债表和利润表,其他税申报表,所得税表,个人所得税表。(一式二份,封面加盖公章)

27、国税报表包括:销售明细表,销售汇总表,认证明细表,认证汇总表,增值税申报表,附表一,附表二,资产负债表和利润表。(一式二份,增值税申报表一式三份并加盖财务专用章)。

28、各项报表完成后,进行网上申报。

29、提供各项交税资料给出纳报税。包括:一套国税报表和一份增值税申报表,重点税源表一份,一套地税报表。30、根据手工凭证结合电子账登记各类手工账。(总账,明细账)2010.5.21

第8篇:收款结算岗位职责

收款结算岗位职责

1.录入; 2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书;对业主开展房款结算;开具不动产销售发票;退房款相关业务;有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。

负责业主款项收取;现场定金管理;收款收据按时完成房款票据的交接工作;

领购发票及收据,接受业主发票的开具; 及时作好销售财务统计分析工作; 办理对业主的其他退款工作及接待业主来电

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