城建监察大队整改措施(精选3篇)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“城建监察大队工作总结”。
第1篇:城 建 监 察 大 队
城 建 监 察 大 队
劳动保护制度与措施
为了保护广大干部职工在劳动过程中的安全与健康,改善的劳动条件,根据有关规定,结合我队实际,制定本规定。
一、加强劳动保护,保护干部职工的安全和身心健康,关心切身利益,做好劳动保护工作。
二、关心干部职工劳动条件的改善,保护其在劳动中的安全健康。
三、要加强对机动车辆的安全管理,定期对驾驶人员进行安全教育,机动车辆的驾驶人员必须遵守交通安全管理规定。
四、向干部职工进行安全教育,解决影响安全、健康的问题,参加检查和调查处理安全事故工作。
五、严格控制职工劳动(工作)时间和工作量。
六、搞好女职工“四期”保护。
七、据工作性质和劳动条件,按照给干部职工配备劳动防护用品和发放劳动保健食品或者费用,并督促其正确使用劳动防护用品。
八、对有下列情况之一的科室、中队或者个人,大队给予表扬或者奖励:
(一)严格执行劳动保护法律、法规、规章、标准,劳动保护工作成绩显著的;
(二)提出合理化建议或者通过技术革新,对加强劳动保护、改善劳动条件有重大贡献的;
(三)发现事故隐患及时报告,或者采取紧急措施,为避免事故发生或者在事故抢险中有功的。
九、安装、使用和检修机械设备,必须符合安全技术规范。机械设备的安全装置必须齐全有效,危及操作安全的部位应当有安全防护装置。
十、应当选用符合国家或者行业标准的设备、器材、防护用品及原材料,对不符合标准的必须改进。
第2篇:城建监察大队稿件
学先进定岗定人管理 县城管提高城市管理水平
陈韶华 雷永
口播:今年来,县城建监察大队重视加强学习年建设,结合学习国家级环保先进城市管理经验,不断提升我县城区市容管理工作水平。请看报道:
解说:7月5日,记者在街头看到县城建监察大队新购置的两部电瓶车和两部执法车组成强大车队,在城区街道巡查,以靓丽的姿态展现市民面前,起到很好的宣传作用,同时震慑了部分违章商贩。县城建监察大队领导介绍说,新购置的电瓶车将专门作为市容执法巡查车辆,及时制止和劝阻市容违章行为。
据了解,在近段的学习年活动中,县城建监察大队重点学习国家级环保先进城市管理经验,并将之运用于我县的城市管理之中,在广东汕头、惠山等地实施了定岗定人管理制度,起到良好的作用。县城建监察大队在城区中心市场门口、九大中心、凤蝶广场等三个重点路段也设置了3个市容执勤岗亭。(采访:县城建监察大队副教导员李勇健)
县城建监察大队采取重点地段定岗、定人和不间断巡逻检查的管理措施,城市管理水平不断提高,城区市容状况不断改善。这些岗亭加强了重点地段值班,及时查处市容违章行为,防止摊贩占街为市、摆摊设点,影响市容市貌,阻碍交通,进一步有效地确保市容市貌整洁有序。
为巩固城区综合整治成果,在学习年活动中,县城建监察大队组织队员讨论如何整治城市牛皮癣,队员们查资料、学先进、重实践,进一步落实路段管理责任制,队员自己动手清理小广告,常态化管理整治 “牛皮癣”,经过一段时间努力,我县小广告明显减少,城市更加清新亮丽。
第3篇:魏都区城建监察大队
魏都区城建监察大队
2015年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
城建监察大队和局合署办公,人员构成情况编制10人、在职44人。
(一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计220.52万元,其中:财政拨款收入220.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;对附属单位缴款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;年初结转和结余0万元。
2015年度支出总计 220.52万元,其中:基本支出220.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %。一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,城乡社区支出0万元。(注:根据收入支出决算总表〈公开01表〉列明本单位所涉及到的支出功能分类科目的支出情况)。2015年度支出中财政拨款支出220.52万元。
收入总计与2014年相比增加23.48万元,增长11.9%。主要原因:人员经费增加,建筑工地巡查业务量大。
支出总计与2014年相比增加23.48万元,增长11.9%。主要原因:人员经费增加,建筑工地巡查业务量大。
(二)、公共预算财政拨款收入支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款收入支出总决算为220.52万元。与2014年相比,财政拨款收入总计与2014年相比增加23.48万元,增长11.9%。主要原因:人员经费增加,建筑工地巡查业务量大。
支出总计与2014年相比增加23.48万元,增长11.9%。主要原因:人员经费增加,建筑工地巡查业务量大。
2015年度财政拨款支出220.52万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加23.48万元,增长11.9%。主要原因:人员经费增加,建筑工地巡查业务量大。
2015年度财政拨款支出年初预算为199.22万元,支出决算为220.52万元,完成年预算的111%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加,建筑工地巡查业务量大。
(三)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度财政拨款基本支出220.52万元,其中:人员经费 205.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费15万元,主要包括:办公费、印刷费等。
(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 0万元。
(五)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2015年度,我单位“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元,与年初预算数0万元相比增加0万元,完成预算的0%。
2015年度,我单位“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年相比减少0万元。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算0万元,占0%。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比增(减)0万元。
2015年使用财政拨款安排本单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算0万元,占0%。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出 0万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年相比 0万元。
公务用车运行维护费 0万元。主要用于巡查建筑工地。与上年相比增0万元。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆,增加原因:
3.公务接待费决算0万元,占0%。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,主要用于招待保障性住房及建筑行业危房等检查,接待0批次。2015年公务接待费支出与上年相比减0万元,减少变化原因:
二、其他重要事项的情况说明1、2015年监察大队运行经费支出15万元,比2014年增加11.1万元。主要原因是建筑工地巡查工作业务量大。
2、截止2015年12月31日,监察大队和局机关合署办公。
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