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目录
总要求
1项目经理部是否建立了文件化的安保体系,并进行持续改进。(与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况)。2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。同上。策划
1、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致,安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况,是否可以测量(定量化)。
2、查安全保证计划中的安全目标。
3、是否按59-99安全检查标准要求,在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。
查安全目标分解、考核表。
4、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。分别找管理人员与工人班组长交谈。
5、是否对施工不同阶段的危险源、进行识别、评价和控制,策划后制定的方案。查危险源识别、评价、控制清单,评价、论证记录;查控制策划后制定的方案。6是否对危险源进行不断识别、评价、更新。查更新记录。
7、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件,收集识别渠道。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。
8、文件是否向有关人员和相关方(供应商、分包方、业主、监理等)传递信息。查安全目标分解、考核表。
9、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时,安保计划及时进行评审修订。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。
10、是否有收发文记录。
查安保计划收、发文记录。
11、安保计划修改后是否进行重新审批。查审核、审批记录。
12、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理,安全员能否正确有效地行使其职责。
查安全生产责任制和安全贯标职责权限,交底与责任人的确认签字手续齐备。
13、是否配备了足够的资源。
查机械设备清单、安全防护措施清单,管理人员名册,安全技术措施清单,劳动保护用品清单,安全文明施工预算。
14、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查专(兼)职安全员名单及上岗证书。
15、是否制定了安全教育制度。
查安全教育制度,如采用公司制度,但需有项目部的教育计划。
16、是否对员工进行了教育和培训。查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录,查劳动保护教育卡。
17、是否对教育培训的有效性进行考核。查员工考试、考核记录。
18、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训,特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。
查项目经理等管理人员上岗证及复训记录,查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。
19、是否对新工人三级教育。查三级教育卡及考试记录。
20、是否进行了分层次的贯标教育。查贯标实施前的教育记录。
21、是否编制了文件控制程序(规定)。查控制要求或有关管理规定。
22、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。查审核、审批记录,查确认记录。
23、是否对文件进行了标识。查文件标识,抽部分文件。
24、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单,内容是否齐全。查经确认的文件清单。
25、现场是否配备文件的有效版本,作废文件是否标识或收回。
抽查现时、有效的文件,查作废文件收回记录或作废标识(作废章)。
26、是否制定了安全物资采购验证程序(规定)。查安保体系文件(规定)。
27、是否建立了合格供应商名录。查是否建立合格供应商名录。
28、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。查供应商业绩评价记录。
29、采购物资是否符合要求,审批手续是否齐全。查采购计划、合同审批记录。
30、安全物资是否在合格供应商名录中采购。查相关安全物资的发票(供货单)。
31、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。查验收资料及调拨单。
32、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。查供应商应急评价记录。
33、是否对供应商进行定期业绩评价。查定期业绩评价记录。
34、是否对安全物资进场验证的抽样检验。查验证、抽样检验记录。
35、对分包方安全物资是否进行了控制。
查采购资料、合同的签认记录,查材料的共同验证记录。
36、是否对安全物资和检验状态进行了标识。查物资标识和检验状态标识(牌、表等)。
37、是否制定了分包方控制的程序。查体系文件(规定)。
38、是否建立了合格分包方名录。查合格分包名录。
39、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。查分包方应急评价记录。
40、是否对分包方签定了安全生产协议,是否签订了分包合同,合同是否符合要求。查安全协议,工程合同,分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。
41、对分包方的安全技术方案(措施是否进行审批)。查审批记录。
42、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。查验证、检验记录。
43、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。查教育及交底记录。
44、是否对分包方进行了过程控制。查检查记录及生产例会记录。
45、是否对分包方进行了定期业绩评价。查定期业绩评价记录。
46、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。
查安全技术措施清单(强制性条文中规定的是否在专项施工方案中体现和文明施工措施清单),查各项管理制度、作业指导书、安全过程控制。
47、方案、措施是否具有针对性、操作性。查方案、措施。
48、是否对关键危险部位、过程监控。查监控记录。
49、是否进行分部、分项、分工种安全交底。查安全分部、分项、分工种安全交底记录。
50、是否重点防火部位和安全物资进行了标识、防护。巡视现场。
51、动火是否经过分级审批。查动火证。
52、消防设施配备是否齐全。巡视现场。
53、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。查安保计划。巡视现场。
54、是否对施工现场环境进行控制。巡视现场
55、对基坑施工引起的地面沉降,周边建筑物倾斜、开裂进行控制。查方案及实施记录。
56、是否对临时设施(活动房、围墙)的施工、使用、拆除进行控制。查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录。
57、是否进行脚手架、模板拆除的申请,并进行审批。查申请书及审批记录。
58、现场“五有”设施是否齐全。巡视现场。
59、是否制定了班前活动制度,并开展三上岗一讲评活动。查班前活动制度和记录,查三上岗一讲评活动记录。60、是否制定设备、设施的验收制度。查检验保养制度。
61、是否对设备、设施进行维修、保养。查保养计划及平时日常维修保养记录,62、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。
查使用脚手架的分阶段验收记录;查附着式脚手架验收记录;查钢平台验收记录;查施工用电验收记录。
63、是否制定各种应急救援预案,准备了救援物资并在事故发生时组织实施,是否配备了足够的救援的人力资源。
查应急救援预案;查救援物资清单;巡视现场;查救援人员组织网络名单。64、是否对应急救援预案进行演练,必要时并对预案进行修订。查各种预案的演练记录,查修订记录。
65、对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表;查纠正、预防措施。
66、是否制定了安全生产定期检查制度,检查内容是否齐全,参加人员、频次是否确定,专项检查有否明确。
查安全生产定期检查制度。
67、是否按安全检查制度进行安全检查。查安全定期检查记录。
68、是否按JGJ59-99标准进行了评分。
查安全检查评分表(原则上每月进行一次评分)。69、政府(环保)部门来工地检查记录。
查纠正措施、预防措施实施、验收记录;查重新检验记录。70、查企业上级来工地检查记录。查记录。
71、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证,并采取了纠正和预防措施。查记录。
72、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。查安全保证计划(规定)。
73、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。查纠正和预防措施记录表。
74、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。
查纠正措施、实施记录、验证记录。
75、是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。查预防措施表。
76、是否对安全检测设备、工具进行控制。
查安全检测设备、工具一览表;查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标识。77、是否有详细的审核计划并覆盖规范规定的要素。查各阶段内审计划的编制。
78、内审员是否经过正规培训持证上岗,并与受审核部门或岗位无直接责任关系。查阅证书。
79、检查表编制是否符合要求,审核记录是否具有追溯性。
查审核记录表内的查什么,怎么查抽样数量等,审核记录中时间、地点、人物等的记录内容完善。80、不合格报告及对不合格问题,制定、实施、验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效。查不合格报告。
81、内审报告,是否有关于审核情况简述、主要存在问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述,以及安全保证体系的有效性、充分性、适应性的评价。查内审报告。
82、内审报告的审核、审批是否符合规定的要求。查内审报告。
83、是否对安全评估的频次进行策划。
查整个施工工期安全评估计划(或体现在安全计划内)。84、是否按策划的时间间隔进行了安全评估。查安全评估记录。
85、评估内容是否充分。查安全评估记录。
86、是否有有效性、充分性、适宜性的描述;是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求。查安全评估记录。
87、是否制定了安全记录控制程序。查安全保证计划(规定)。
88、是否对项目所使用的安全记录进行了编制、汇总。查安全记录清单。
89、安全记录是否符合有关部门规定。抽查相关安全记录。90、安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确,是否有追溯性;是否进行收集整理;是否对安全记录进行了标识。抽查相关安全记录。
91、安全记录是否便于存取、查询。查安全记录目录。
92、安全记录是否妥善保管。查记录储存环境。
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