《企业内部控制审计指引实施意见》的通知_企业内部控制审计指引

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中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》

2011-10-11

中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引

实施意见》的通知

会协〔2011〕 66 号

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

企业内部控制

审计指引实施意见附件:企业内部控制审计指引实施意见

中国注册会计师协会

二○一一年十月十一日

企业内部控制审计指引实施意见发布三

企业内部控制审计指引实施意见发布(附全文)(三) 2011年10月19日 15:22 来源: 作者: 字号打印 纠错 分享 推荐 浏览量中国注册会计师协会六、关于控制缺陷评价(一)控制缺陷的分类内部......

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