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关于盐田区2002年财政预算执行情况和2003年财政预算(草案)的报告
——2003年6月 3 日在盐田区第二届人民代表大会
第一次会议上
盐田区财政局局长 刘 慧
各位代表:
我受区人民政府委托,向大会作关于盐田区2002年财政预算执行情况和2003年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2002年财政预算执行情况
(一)财政收支状况
1.财政收入。2002年,我区实现一般预算财政收入57,043万元(按可比口径为76,279万元),完成年度预算的107.4%,同比增长26.1%。其中:
——税收收入50,361万元,完成年度预算的102.5%,同比增长17.6%。
——罚没收入5,033万元,完成年度预算的130.8%,同比增长396.4%。
——专项收入120万元,为排污费收入,完成年度预算的100%,同比下降20%。
——其他收入1,529万元,年初无预算,为工缴费和银行存款利息收入。
2002年,我区完成一般预算财政收入57,043万元,加上中央增值税返还收入5,778万元,中央所得税返还收入10,168万元,市财政补助收入12,161万元,历年滚存结余5,876万元,全区共实现财政总收入91,026万元,完成年度预算的102.8%,同比增长21.7%。
2.财政支出。2002年,我区完成一般预算财政支出75,897万元, 完成年度预算的107.7%,同比增长29.1%。其中:
——基本建设支出20,000万元,完成年度预算的100%,同比增长19.8%。
——其他建设性支出(包括科技三项费用、支援农村生产支出、农业综合开发支出)2,186万元,完成年度预算的91.1%,同比下降10.3%。
——行政事业经费支出43,389万元,完成年度预算的129.3%,同比增长36.6%。
——专项支出682万元,完成年度预算的97.4%,同比增长4.6%,为教育费附加和排污费支出。
——支援不发达地区支出367万元,完成年度预算的104.9%,同比增长9.6%,用于支持我区对口扶贫地区。
——其他支出9,273万元,完成年度预算的109.1%,同比增 2 长34.1%,主要用于政府慰问、创建安全文明小区经费、双拥经费、社区建设补助、办案费返拨以及安排防范化解金融风险准备金等。
2002年,我区完成一般预算财政支出75,897万元,加上上解中央、省、市支出6,387万元,按原财政体制补助镇、街支出1,001万元,全年共完成财政总支出83,285万元,完成年度预算的95.2%,同比增长14.6%。
2002年,财政收支相抵,结余7,741万元。根据《预算法》规定,增设预算周转金700万元,财政净结余7,041万元,连续五年实现了财政收支平衡,略有结余。
(二)财政预算执行的主要特点
1.财政收入增长速度趋缓。建区以来,我区财政收入持续快速增长,年均增长率达26.9%,到2001年,一般预算财政收入已达到6.05亿元,提前一年实现了区一届人大一次会议通过的6亿元的财政目标。但2002年,我区财政收入增长速度明显放慢。按可比口径,全年完成一般预算财政收入76,279万元,同比增长26.1%,比2000年和2001年的增长速度分别下降了5.7和14.5个百分点。
2.政策性因素对我区财政收入影响较大。一是市区财政体制改革的影响。建区之初,市对我区实行了分税制财政体制,确定我区税收分成比例为96.79%。2001年,市实行财政体制改革,我区税收分成比例被调整为84.61%,下调了12.18个百分点。二是中央实行所得税分享政策的影响。2002年,中央将企业所得税和个人所得税由地方专享税调整为中央、地方共享税,当年实行中央和地方五五分成。尽管中央按一定基数给予了部分返还,弥补了我区总财力,但对我区一般预算财政收入的影响较大。2002年,辖区税收完成93,896万元,如果按建区之初的财政体制计算,我区税收分成所得应为73,946万元,但受中央及市财政政策调整的影响,我区实际税收分成所得为50,361万元,减少税收分成23,585万元。
3.非税收入占我区财政收入的比重又重新上升。建区以来,我区非税收入占一般预算财政收入的比重逐年下降,由1998年的19.3%下降到2001年的2.7%。2002年,因税收分成额下降幅度较大,我区加大了罚没收入的清缴力度,同时将工缴费和部分行政性收费纳入预算管理,全年共完成非税收入6,682万元,占一般预算财政收入的比重又上升为11.7%,成为我区财政收入的重要组成部分。
4.财政支出结构进一步优化。按照建立公共财政的基本要求,我区坚持“突出重点,有保有压”的原则,不断优化财政支出结构。一是财政资金全面退出了经营性、竞争性领域,财政周转金只收不贷,企业挖潜改造资金停止安排。二是确保了各部门的基本支出需求。2002年,我区财政供养人口达2,731人,比上年增长22.9%,同时,各项支出标准又相应提高,基本支出呈刚性增长。我区财政合理调配资金,确保了行政机关的正常运转。三是经济建设和社会发展支出的比重不断提高。在确保行政机关正常运转的基础上,财政资金重点用于基础设施建设、城市维护、社会治安综合治理以及发展文教卫事业和社会保障等方面。2002年,用于经济建设的支出 4 为22,186万元,占财政支出的29.2%,比1998年提高9个百分点,是1998年的3.8倍;用于科教兴区的支出为14,180万元,占财政支出的18.7%,比1998年提高了2.5个百分点,是1998年的3.1倍。
5.财政改革不断深化。一是进行了区街财政管理体制改革。建区之初,按照“一级政府一级财政”的原则,我区在沙头角镇设立了一级财政,同时,为了全区一盘棋,又设立了街道财政,并对镇、街实行了“税收总额分成”的财政体制,充分调动了镇、街的理财积极性,强化了区政府的宏观调控能力。2002年,随着沙头角镇撤镇建街,我区撤销了街道财政机构,并对街道实行了部门预算改革,进一步理顺了区街的财政分配关系。二是完善了政府采购制度。建区之初,我区成立了全国第一家常设的政府采购机构——盐田区政府物料供应中心,并制定了全国第一部关于政府采购的规范性文件《深圳市盐田区政府采购管理暂行办法》。五年来,政府物料供应中心共组织招标采购81次,招标合同总额达2亿元,资金平均节约率为10%,达到了节约资金、遏制腐败的目的。2002年,根据《中华人民共和国政府采购法》,我区在机构设置上实行了政府采购监管和组织实施相分离,使政府采购制度在探索中不断得以完善。三是实施了部门预算改革。2002年,我区对街道和区直行政事业单位实行了部门预算管理。合理制定了公用经费支出标准,细化了项目支出预算。四是推行了国库集中支付制改革。从2002年1月起,我区在全市率先对区属行政事业单位人员工资实行国库直接支付,5 为全面推行国库集中支付制改革奠定了基础。五是深化了财务管理制度改革。2002年,在总结区直机关财务中心经验的基础上,我区筹建了全区统一的财务结算中心,将区直各部门的资金集中由区财务结算中心按照“五统一、五不变”的模式进行管理,使我区财务管理又迈出了新的步伐。六是改革了福利形式。从2002年7月开始,对全区公务员实行了统一临时岗位津贴制度。
二、2003年财政预算草案
2003年,我区财政工作总的要求是:认真贯彻区第二次党代会精神,紧紧围绕全区的工作重心,培植财源,加强征管,深化财政改革,强化财政管理,努力完成全年财政收支任务,为实现今后五年的财政目标奠定良好的基础。
(一)财政收入预算
2003年,我区计划完成一般预算财政收入62,200万元,同比增长9%。其中:
——税收收入56,200万元,同比增长11.6%。其中:地税收入49,900万元,同比增长11.2%;增值税收入5,300万元,同比增长11.2%;农业特产税收入1,000万元,同比增长40.8%。
——罚没收入3,000万元,同比下降40.4%。
——征收排污费收入100万元,同比下降16.7%。
——其他收入2,900万元,同比增长89.7%。主要是工缴费和银行存款利息收入。
2003年,我区计划完成一般预算财政收入62,200万元,加上中央增值税返还收入预计5,162万元,中央所得税返还收入预计10,168万元,市财政补助收入预计10,261万元,历年滚存结余7,041万元,预计全区实现财政总收入94,832万元,同比增长4.2%。
(二)财政支出预算
2003年,我区计划安排一般预算财政支出81,994万元,比上年年初预算增长16.3%(以下各项支出数均与上年年初预算数比较)。其中:
——基本建设支出17,000万元,同比下降15%。——科技三项费用1,220万元,同比增长10.9%。
——行政事业经费支出46,260万元, 同比增长40.8%。增长的主要原因是机关公务员实行统一临时岗位津贴制度、财政供养人口增加及四个街道办纳入了部门预算管理。
——社会保障补助支出2,200万元,同比增长10%。——专项支出700万元,与上年持平,为教育费附加及排污费支出。
——支援不发达地区支出500万元,同比增长42.9%,用于支持我区对口扶贫地区。
——其他支出8,614万元,包括预留增加工资支出,办案经费返拨,武装部经费,年终岗位目标考核奖,政府慰问经费,社区补助经费,驻盐单位补助,预留房改和车改经费等。
——总预备费5,500万元,同比增长10%,主要用于因应付特 7 殊情况(如非典)须支付的费用。
2003年,我区计划安排一般预算财政支出81,994万元,加上上解中央、省、市支出预计11,729万元,全年拟安排财政总支出93,723万元。
2003年,我区财政收支相抵,结余1,109万元,保持财政收支平衡,略有结余。
三、振奋精神,迎接挑战,为实现2003年和今后五年的财政目标而努力
今后五年,我区财政工作的目标是:建立稳定的财政收入增长机制,壮大政府财力,深化财政改革,建立完善的公共财政体系。到2007年,我区一般预算财政收入实现9.2亿元(按现行财政体制预计),年均增长10%。实现这一目标,我们既充满了信心,又面临着许多困难和问题。一是新税源成长缓慢。我区基础差、底子薄,资源短缺、发展空间有限,客观上制约了经济规模的扩张和经济增长速度的加快,因此,要在短期内形成新的税源难度较大。二是经济增长对税收的贡献偏低。前五年,辖区工业总产值和国内生产总值成倍增长,但辖区税收占GDP的比重却提高不大,并低于全市平均水平。三是政策性因素影响较大。中央将继续调整所得税分配政策,2003年实行中央与地方分成,2004年将实行七三分成;市从2004年起对盐田港税收实行市区分成;本轮市区财政体制也将到期,市将重新调整市区财政分配关系。四是资金供求矛盾突出。一方面,改善基础设施需要提高财政资金投入的比重,另一方面,社会各项事业的发展要求增支的因素很多,如教育强区、科技示范区、双拥模范区等各类达标升级活动对财政支出都有刚性的比例要求,财政供养人口增加、公务员增资、路隧改革、住房货币化、公务用车改革、抗击非典等各种增支因素也必须在财力上给予保障。五是资金效益问题。一方面,资金供给压力很大,另一方面,又存在大量资金沉淀的现象。2002年末,沉淀在财政基建专户中的资金近3亿元,各单位经费帐户中也有不同程度的资金沉淀。资金使用率低,必然影响资金效益的发挥。因此,我们必须采取有效措施,做好“开源”与“节流”两篇文章,确保财政目标的实现。
(一)积极培植财源
发展是硬道理。我们必须按照区第二次党代会的精神,实施精品战略,走内涵发展之路,努力发展辖区经济。要以政府投资为引导,通过实行财政信用和其他融资手段筹集资金,加大基础设施建设力度,加快旧城改造步伐,改善投资环境。要积极引进与税收关联度高的项目,提高项目引进的质量和效率。要用好科技三项费用,集中资金支持科技含量高、对我区税收贡献大的科技企业的发展。要大力支持港口服务业和旅游业的发展,逐步形成以现代服务业为主的税源结构,提高我区税收占GDP的比重,增强财政发展后劲。
(二)努力挖掘潜力
政府各部门在继续支持税务部门加强日常征管工作的基础上,要重点支持税务部门加大反避税的力度,加强交通运输、建筑安装、仓储、货代、船代等行业的税收征管,争取更多的“免抵退”指标。9 在上级有关政策没有出台之前,要继续加强农业特产税的征管。要加大罚没收入和工缴费的清缴力度,确保各项非税收入及时足额入库。要加快政府投资项目的建设,避免资金大量沉淀,以此拉动经济增长,增加税收。
(三)加强财政节支
要继续发扬艰苦奋斗、勤俭创业的精神,居安思危,厉行节约。要严格执行部门预算,强化预算的约束力,维护预算的严肃性。要严格控制会议费、各项活动费、出国经费、调研费、展览费、接待费的支出。要加强政府投资项目的预算管理,落实项目管理责任制,防止超预算现象的发生。政府要统筹规划各类达标升级活动,根据财力的可能实事求是,有计划推进,分步骤实施。要加大后勤管理体制的改革力度,积极推进后勤管理的社会化。
(四)深化财政改革
按照《中华人民共和国政府采购法》的规定,彻底实行政府采购管理和政府采购执行的相互分离,进一步明确财政部门、政府采购机构和各职能部门的职责,加强对政府采购活动的监督。进一步完善部门预算改革,建立预算项目资金使用的绩效评价体系。对政府采购资金和政府投资项目资金逐步实行国库直接支付改革。继续落实收支两条线政策,将所有行政事业性收费纳入预算管理。按照上级要求,积极推进住房货币化和公务用车的改革。深化国有资产管理体制改革,加强国有资本的管理,确保国有资本的保值增值。
(五)争取政策支持我区已步入了第二个五年,新区的“牌子”已不复存在,但是,我区基础差、底子薄的面貌并未从根本上得以改变,继续争取市里的支持对我区的发展至关重要。政府各部门要积极配合,深入调查研究,客观反映困难和情况,争取市里在财政体制、盐田港税收分成、国土基金使用、重点项目投资以及其他事业发展等方面给予我区支持,以缓解我区财政的压力。
(六)提高理财水平
要积极推进“金财工程”,加强全区财政、财务管理的信息化建设,提高财政管理的手段和水平。要加强对全区财政、财会干部的思想教育和业务培训,强化服务意识,增强服务能力,提高服务效率。
各位代表,新的五年,新的希望,让我们紧密地团结在区委、区政府的周围,以新的姿态,迎接新的挑战,克服新的困难,取得新的成绩,为实现2003年和今后五年的财政目标而努力奋斗!
附:表
一、深圳市盐田区2002年财政收入执行情况及2003年财政收入预算表
表
二、深圳市盐田区2002年财政支出执行情况及2003年财政支出预算表
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