供应商退货流程_经销商退货流程

其他范文 时间:2020-02-28 12:10:05 收藏本文下载本文
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供应商退货流程:

1、业务的起点可以从采购订单开始,也可以从采购到货开始开展采购业务;

2、对于采购订单而言,其有录入、审核、关闭状态,并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕,可以进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行,则可以执行打开操作,重新进入执行状态。

3、入库:可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单,确认采购业务中的实际收货情况。

4、采购发票及采购结算:

Ø采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入,可以参照原采购订单,也可以直接依据已有的采购入库单生成。

Ø采购结算是确认采购成本的过程。存在几种情况:1)单货同行,则完成入库和发票录入后即可实现结算处理;2)货到单未到,则首先进行暂估入库业务,等到收到发票进行结算后,在进行暂估处理。系统提供三种回冲方式,月初回冲、单到回冲、单到补差。3)单到货未到,则可以将发票录入系统,并可进行相应的支付业务,等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用,通过采购结算进入采购货物的成本。

5、采购支付:

Ø可以在采购发票中进行现付业务的处理,由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。

Ø核销可以按照按单据核销,按商品核销。

Ø支持转账处理,包括:应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲(支持手工、自动对冲)。

Ø提供给应付会计业务帐表,包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。Ø统计分析:货到票未到、票到货未到等

卖场退货流程:

出场

注:

⑴超市部提出退场申请,送交业务部审批。

⑵业务部审批后把退场申请送交财务部核实该供应商结款情况。⑶财务部审批后把退场申请送交电脑部。

⑷电脑根据退场申请,打出预退单后送交业务部。

⑸业务部通知供应商退场。

⑹供应商到仓库与仓管一起核实退场商品。

⑺收货组清点商品,在预退单上填写实收数量,送收电脑部。⑻电脑部根据预退单打实退单,供应商签字,蓝联经供应商作出

商品出场的凭证,黑联存底。

⑼财务部清算后,出具退场证明,须业务部经理、总经理签字。

防损部验看实退单,核实商品放行。

退货流程

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