EVA理论在某公司绩效管理中应用的研究_绩效管理的应用研究

其他范文 时间:2020-02-27 23:41:31 收藏本文下载本文
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本科生毕业设计(论文)封面

(2016 届)

论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称)论 文 字 数 论文完成时间

大学教务处制

会计原创毕业论文参考选题(200个)

一、论文说明

本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。

二、原创论文参考题目基于并购目的的企业价值评估模型的探讨 2 金融危机背景下的公允价值计量作业成本法在民营企业的应用——以某公司为例 4 基于公司治理的内部控制浅析 5 对自创商誉会计确认的认识所得税会计若干问题的探讨-以某公司为例 7 现今我国离任审计的主要问题及对策 8 某公司偿债能力问题的研究 9 某集团财务控制体系的优化研究基于EVA的财务预警理论与实证研究供应链成本管理的成本控制研究——以某公司为例 12 论平衡计分卡在企业绩效管理中的运用 13 中小企业财务风险成因分析及防范措施 14 基于顾客价值理论的xx酒店成本管理研究中小物流企业成本管理策略研究—以某物流公司为例 16 汽车销售与售后服务企业作业成本探析 17 工行某分行全面预算管理问题研究 18 新税制下企业税务筹划研究关于我国MBO的实施及相关问题的探讨 20 某科技公司融资问题研究木材企业销售与收款循环内部控制设计——以某公司为例 22 某机械制造公司存货成本控制研究我国上市公司资本结构及优化对策——以万科公司为例 24 制造业存货管理水平提升途径的研究——以某集团为例 25 某科技公司应收账款管理问题研究 26 基于ABC的成本管理模式研究 27 基于公司治理的内部控制浅析企业所得税法与所得税会计准则的差异与协调 29 浅析我国黄金周的消费效应试论企业内部审计风险的成因及其防范 31 我国政府会计改革问题研究 32 某钢铁公司的资产管理研究

资产减值对某公司盈余管理的影响 34 影响会计信息披露因素的研究 35 小微企业财务风险研究

论现代企业会计信息失真

公司治理与企业管理——基于价值管理的案例分析 基于公司治理的内部控制浅析

企业外部环境变化对成本管理的影响——战略成本管理的简单运用 环境审计风险及其控制研究 基于公司治理的内部控制浅析 我国税务系统内部控制问题研究

我国信息披露的基本理论与监管制度的分析与应用 企业战略成本管理分析

论我国的融资租赁—以商业银行融资租赁的风险管理为例 会计职业判断在资产确认与计量中的运用—以无形资产为例 企业会计舞弊的成因与对策

杜邦财务分析体系在某药业集团中的应用与改进研究 基于公司治理的内部控制浅析 某公司在供应链下的采购成本管理 价值基础会计与成本基础会计比较研究

家庭理财规划方案设计——以成熟型家庭为例 关于集团企业内部关联担保问题的研究 某公司资本结构优化研究 企业无形资产管理问题的研究

煤炭企业成本核算研究及分析―以某公司为例 某制衣公司成本管理模式研究

化工企业生产循环内部控制设计——以某公司为例 某公司成本控制问题研究

要约收购下的股东权益保护研究

我国企业社会责任信息披露的动机研究

内部控制理论的发展对我国健全内部控制的启示 “营改增”对物流企业的影响 企业内部控制评价模式研究

xx袜业公司销售信用政策问题研究

浅析国有商业银行内部审计的现实问题与对策 跨国公司财务风险对策研究

中小高新技术企业融资困境及其对策研究 基于公司治理的内部控制浅析 中小型餐饮企业成本管理研究 企业创新研究--以某公司为例 基于公司治理的内部控制浅析

股权分置改革对上市公司盈利能力影响研究——以三一重工为例 我国会计国际化问题探讨

中小企业内部审计存在问题的研究

我国医药类上市公司资产减值会计问题研究 珠宝鉴定及营销]论中国古代玉器特征的演变

应对我国人力资源会计的困难及对策——推行中国特色的模式 基于公司治理的内部控制浅析

审计项目成本控制问题探讨 81 某公司股权融资问题研究

从会计电算化到ERP系统发展研究——以某医药公司为例 83 低碳经济下xx公司成本管理的分析 84 论会计造假的防范与治理

中小企业融资租赁存在的问题及对策研究 86 商业银行内控制度存在的问题及对策 87 人力资源成本会计应用问题研究

我国制造业上市公司财务危机的预警研究 89 上市公司资本结构与财务风险的问题研究 90 商业银行信用风险管理研究

出口外贸型中小企业的风险分析与管理--基于层次分析法的研究 92 基于价值链分析的企业战略成本管理研究 93 企业集团内部控制研究

注册会计师审计质量低下的原因及其治理对策 95 资产减值会计问题研究

公允价值在上市公司债务重组中的应用研究 97 集权化模式的研究

EVA在国有企业绩效管理中的应用研究

某科技公司人力资源会计实践的困境及对策研究 100 我国商业银行内部控制管理研究 101 某公司固定资产管理研究 102 浅谈应收账款的风险管理

财务共享服务模式在企业集团中的应用研究

某房地产公司货币资金内部控制的问题与对策研究 105 论会计电算化下的企业内部控制

论货币时间价值在中小企业投资决策中的运用 107 第三方物流企业绩效评价研究 108 财务报告的改进及对公司发展影响

浅析股票期权在我国上市公司激励中的应用 110 宝洁市场营销审计分析

由绿城信托调查事件引发对我国房地产信托的思考 112 上市公司业绩评价体系研究

我国企业海外并购中的财务风险及防范 114 企业业务外包过程中的风险及对策

EVA和BSC的综合应用对上市公司绩效评价的影响研究--以苏宁云商为例 116 某纺织公司负债经营策略分析

企业应收账款管理案例分析—以长虹公司为例 118 公允价值运用中存在的问题及其对策分析 119 我国房地产上市公司营运资金管理研究 120 会计寻租问题研究 121 三一重工财务分析

增加企业获利能力途径的探讨

关于我国网络会计发展“瓶颈”的探讨

基于发展能力的格力电器财务分析 125 我国企业应收账款管理改进研究

试论我国会计职业道德现状及治理对策 127 基于公司治理的内部控制浅析

房地产投资项目可行性研究中主要问题的理论分析与应用研究 129 我国房地产上市公司盈余管理问题研究 130 会计信息系统审计中的风险及对策 131 关于某公司所得税的纳税筹划

联想集团并购IBM PCD主要无形资产经营问题研究 133 股利分配理论在我国的适用性分析 134 某公司应收账款存在的问题及对策

融资决策对公司的影响及对策研究——以某公司为例 136 浅析国有企业收入分配制度改革及深化 137 某建设公司投资结构问题研究 138 中小企业融资瓶颈及对策

xx进出口有限公司海外应收账款的管理研究 140 我国企业股权激励的机制与运用研究 141 上市公司经营者股票期权激励问题探析 142 我国企业财务风险及其防范对策

我国上市公司会计监管有关问题的探讨

家族型企业内部会计控制问题研究—以某钢管公司为例 145 某某公司问题研究

审计重要性及其判断研究 147 某公司成本费用控制研究

企业集团母子公司利益的冲突与协调 149 我国政府绩效审计的问题与对策 150 某公司货币资金内部控制制度设计

151 民营企业营运资金管理存在的问题及对策 152 基于公司治理的内部控制浅析 153 某科技公司财务风险及其控制

154 股东价值最大化与高管激励模式选择 155 对我国非营利组织人员激励方式的探讨 156 或有事项的会计政策问题探析 157 企业并购的财务效应分析

158 民营企业成本核算方法的选择与管理 159 基于公司治理的内部控制浅析

160 某酒店管理公司主要财务分析方法及其改进 161 公允价值计量属性的探讨 162 会计信息质量评价体系探析

163 某房地产企业融资现状调查与分析 164 某公司存货管理问题的研究 165 企业财务状况的分析与评价 166 论风险管理及其在企业中的应用 167 某公司短期资产管理研究

168 项目投资评价方法的比较与选择 169 中小企业融资渠道分析 170 企业并购融资问题的研究

171 一汽轿车股份有限公司的财务危机预警分析与防范 172 浙江东方光学有限公司财务分析报告 173 从《企业会计准则第号——非货币性资产交换》看公允价值的运用——以某服装公司为例

174 碳税设计与思考

175 香港和内地房地产企业的财务战略比较研究 176 对个人所得税改革的思考 177 某车灯公司股权融资问题研究 178 商誉处理的国际比较与借鉴 179 某酒业公司筹资活动管理研究

180 财务报表分析局限性及改进措施的研究 181 某大学贷款的风险及成因分析

182 ERP在我国企业中的应用现状分析 183 企业合并所得税税收筹划

184 民营企业财务风险的防范与控制——以某厂为例 185 某幼儿园会计控制体系研究 186 试谈企业财务风险的成因及防范 187 中小企业资金紧缺的成因及对策 188 某服饰公司负债经营问题的研究 189 银行业的风险管理及内部控制研究

190 上市商业银行财务可持续增长能力的模糊评价 191 从非货币性交易准则的变化看公允价值的运用 192 企业存货审计的研究 193 审计定价的影响因素浅析 194 基于公司治理的内部控制浅析 195 基于公司治理的内部控制浅析 196 某公司财务风险控制体系研究 197 某集团存货管理问题研究

198 私营企业期间费用的控制研究-以某金属材料公司为例 199 某酒店存货管理问题研究

200 某公司应收账款内部控制制度设计

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