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内部会计控制的内容
内部会计控制的内容非常广泛,涵盖单位内部的各个部门、各项业务,涉及各个部门各个岗、每个员工以及各个业务的每个环节。主要包括以下主要内容:
(一)货币资金的内部会计控制
货币资金的内部会计控制要求各单位应当对货币资金收支、保管业务建立授权批准制度和不相容岗位分离制度。其主要体现在对银行存款的内部控制、单位现金内部控制、备用金制度的内部会计控制等内容上。
(二)实物资产内部会计控制
实物资产内部会计控制要求单位建立实物资产管理岗位责任制,对实物资产的验收、领用、发出、盘点、保管等环节进行控制。其主要体现在得存货和固定资产的内部会计控制等内容上。
(三)对外投资的内部会计控制
对外投资内部会计控制要求单位建立规范的对外投资决策机制,其主要体现在权益性投资和债权性投资的内部会计控制等内容上。
(四)工程项目内部会计控制
工程项目内部会计控制要求单位明确相关机构和人员的职责权限,加强工程项目的预算、质量管理等方面的控制。其主要体现在基本建设项目和技术改造项目的内部会计控制等内容上
(五)采购与付款业务的内部会计控制
采购与付款业务的内部会计控制要求单位应合理设置并完善采购与付款业务,加强请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节的会计控制。
(六)筹资活动的内部会计控制
筹资活动的内部会计控制要求单位合理确定筹资规模与和结构,选择适当的筹资方式降低资金成本。
(七)销售与收款业务的内部会计控制
销售与收款业务的内部会计控制要求单位应当制定商品或劳务等定价原则、信用标准、收款方式等时发挥会计机构和人员的作用。
(八)成本费用的内部会计控制
成本费用的内部会计控制要求单位做好成本费用的基础工作,制定成本费用的标准,主要体现在三大期间费用上.
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